Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires — Budget des dépenses (2026–2027)
Sommaire
Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires a pour vision un système de services sociaux centrés sur la personne qui renforce les collectivités et favorise l’atteinte de meilleurs résultats. Le ministère renforce sa façon de collaborer avec les partenaires et de les soutenir en se rapprochant des collectivités et des services de la province. Il aide à rompre le cycle de la pauvreté et à bâtir une province où les enfants, les jeunes, les femmes et les familles se sentent en sécurité, soutenus et prêts à réussir, où les Autochtones obtiennent de meilleurs résultats et où toutes les personnes handicapées ont des chances égales. Le ministère travaille également à l’échelle intergouvernementale et intersectorielle pour promouvoir l’autonomie économique et sociale des femmes et lutter contre la violence sexiste.
Sommaire — Programme du Ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Programme d'administration du ministère | 137 356 600 | 117 445 400 | 19 911 200 | 137 011 082 |
| 702 | Programme des services aux enfants et aux adultes | 20 913 220 100 | 20 109 798 100 | 803 422 000 | 20 257 340 886 |
| Total à voter — Charges de fonctionnement | 21 050 576 700 | 20 227 243 500 | 823 333 200 | 20 394 351 968 | |
| Crédits législatifs | 354 619 272 | 107 430 765 | 247 188 507 | 95 043 525 | |
| Total du ministère — Charges de fonctionnement | 21 405 195 972 | 20 334 674 265 | 1 070 521 707 | 20 489 395 493 | |
| Redressement de consolidation — hôpitaux | (163 220 500) | (159 117 500) | (4 103 000) | (158 621 721) | |
| Redressement de consolidation — collèges | (2 311 500) | (2 183 000) | (128 500) | (1 889 185) | |
| Redressement de consolidation — conseils scolaires | (2 842 500) | (2 060 000) | (782 500) | (2 724 837) | |
| Redressement de consolidation — Fondation Trillium de l'Ontario | (16 826 000) | (16 826 000) | - | (16 826 000) | |
| Redressement de consolidation — sociétés d’aide à l’enfance | 156 238 600 | 130 810 100 | 25 428 500 | 158 773 939 | |
| Redressement de consolidation — portefeuille immobilier général | (38 356 600) | (37 461 000) | (895 600) | (39 251 422) | |
| Redressement de consolidation — Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier | - | - | - | (55 275) | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 21 337 877 472 | 20 247 836 865 | 1 090 040 607 | 20 428 800 992 |
| Crédit | Programme | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 702 | Programme des services aux enfants et aux adultes | 228 105 000 | 122 305 000 | 105 800 000 | 102 017 901 |
| 704 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations | 1 000 | 1 000 | - | - |
| Total à voter — Actifs de fonctionnement | 228 106 000 | 122 306 000 | 105 800 000 | 102 017 901 | |
| Total du ministère — Actifs de fonctionnement | 228 106 000 | 122 306 000 | 105 800 000 | 102 017 901 |
| Crédit | Programme | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 704 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations | 211 663 500 | 194 297 600 | 17 365 900 | 164 468 016 |
| Total à voter — Charges d’immobilisations | 211 663 500 | 194 297 600 | 17 365 900 | 164 468 016 | |
| Crédits législatifs | 12 538 100 | 12 323 700 | 214 400 | 16 059 914 | |
| Total du ministère — Charges d’immobilisations | 224 201 600 | 206 621 300 | 17 580 300 | 180 527 930 | |
| Redressement de consolidation — hôpitaux | (151 860 800) | (112 784 900) | (39 075 900) | (77 012 831) | |
| Redressement de consolidation — sociétés d’aide à l’enfance | 16 814 400 | 18 775 500 | (1 961 100) | 16 241 104 | |
| Redressement de consolidation — portefeuille immobilier général | (1 000 000) | - | (1 000 000) | - | |
| Redressement de consolidation — Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier | (500 000) | (1 675 300) | 1 175 300 | - | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 87 655 200 | 110 936 600 | (23 281 400) | 119 756 203 |
| Crédit | Programme | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 704 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations | 31 227 100 | 22 164 800 | 9 062 300 | 3 308 906 |
| Total à voter — Biens immobilisés | 31 227 100 | 22 164 800 | 9 062 300 | 3 308 906 | |
| Total du ministère — Biens immobilisés | 31 227 100 | 22 164 800 | 9 062 300 | 3 308 906 | |
| Total du ministère — Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 21 425 532 672 | 20 358 773 465 | 1 066 759 207 | 20 548 557 195 |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
| Charges de fonctionnement | Prévisions 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|
| Total — Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 20 334 574 265 | 20 676 706 564 |
| Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions d'autres ministères | 100 000 | 6 910 000 |
Transfert de fonctions à d'autres ministères | - | (194 221 071) |
| Total — Charges de fonctionnement redressées | 20 334 674 265 | 20 489 395 493 |
| Actifs de fonctionnement | Prévisions 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|
| Total — Actifs de fonctionnement (données publiées antérieurement | 122 306 000 | 103 334 043 |
| Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions à d'autres ministères | - | (1 316 142) |
| Total — Actifs de fonctionnement redressés | 122 306 000 | 102 017 901 |
Programme d'administration du ministère — Crédit 701
Le programme d’administration du ministère appuie l’élaboration et la mise en œuvre des priorités du ministère en assurant pour la haute direction, les bureaux du ministère et le personnel sur le terrain de l’orientation concernant les politiques et les programmes, une planification et une gestion stratégiques des ressources et des finances, l’administration et la surveillance des paiements de transfert, des services juridiques et de communication et des services d’aide administrative et opérationnelle.
Le programme des politiques stratégiques guide le mandat du ministère en l’aidant à diriger de manière perspicace, innovante et efficace, en s’appuyant sur une orientation stratégique, des priorités communes et des décisions fondées sur des données probantes qui améliorent la vie de la population ontarienne.
Sommaire — Crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administration du ministère | 108 802 600 | 87 769 200 | 21 033 400 | 106 317 382 |
| 2 | Politiques stratégiques | 28 554 000 | 29 676 200 | (1 122 200) | 30 693 700 |
| Total à voter — Charges de fonctionnement | 137 356 600 | 117 445 400 | 19 911 200 | 137 011 082 | |
| L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 66 559 | 47 841 | 18 718 | 49 301 |
| L | Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 30 211 | 22 378 | 7 833 | 22 378 |
| L | Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 45 002 | 32 346 | 12 656 | 50 180 |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 | 1 000 | - | 2 268 |
| Total — Crédits législatifs | 142 772 | 103 565 | 39 207 | 124 127 | |
| Total — Charges de fonctionnement | 137 499 372 | 117 548 965 | 19 950 407 | 137 135 209 |
Classification par catégorie de dépenses
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ | Montant $ |
|---|---|---|---|
| 701-1 | Administration du ministère | ||
Traitements et salaires | 48 927 200 | ||
Avantages sociaux | 6 206 700 | ||
Transports et communications | 1 087 400 | ||
Services | 51 698 400 | ||
Fournitures et matériel | 881 900 | ||
Autres opérations | 1 000 | ||
| Total à voter — Charges de fonctionnement | 108 802 600 | ||
| Sous-postes : | |||
| Bureaux de la direction | |||
Traitements et salaires | 5 342 700 | ||
Avantages sociaux | 518 700 | ||
Transports et communications | 156 000 | ||
Services | 833 500 | ||
Fournitures et matériel | 74 500 | 6 925 400 | |
| Soutien aux activités | |||
Traitements et salaires | 30 851 100 | ||
Avantages sociaux | 4 026 700 | ||
Transports et communications | 504 800 | ||
Services | 1 626 400 | ||
Fournitures et matériel | 494 000 | ||
Autres opérations | 1 000 | 37 504 000 | |
| Ressources humaines | |||
Traitements et salaires | 2 919 500 | ||
Avantages sociaux | 458 800 | ||
Transports et communications | 46 600 | ||
Services | 68 500 | ||
Fournitures et matériel | 61 000 | 3 554 400 | |
| Services de communication | |||
Traitements et salaires | 6 999 200 | ||
Avantages sociaux | 835 400 | ||
Transports et communications | 150 000 | ||
Services | 895 900 | ||
Fournitures et matériel | 66 000 | 8 946 500 | |
| Services juridiques | |||
Traitements et salaires | 23 600 | ||
Transports et communications | 34 300 | ||
Services | 8 865 300 | ||
Fournitures et matériel | 21 200 | 8 944 400 | |
| Gestion des locaux | |||
Traitements et salaires | 2 791 100 | ||
Avantages sociaux | 367 100 | ||
Transports et communications | 195 700 | ||
Services | 39 408 800 | ||
Fournitures et matériel | 165 200 | 42 927 900 | |
| Total à voter — Charges de fonctionnement | 108 802 600 | ||
| 701-2 | Politiques stratégiques | ||
Traitements et salaires | 22 392 000 | ||
Avantages sociaux | 2 776 800 | ||
Transports et communications | 314 600 | ||
Services | 2 974 200 | ||
Fournitures et matériel | 95 400 | ||
Autres opérations | 1 000 | ||
| Total à voter — Charges de fonctionnement | 28 554 000 | ||
| Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 66 559 | |
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 30 211 | |
| Crédits législatifs | Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 45 002 | |
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 | |
| Total (Charges de fonctionnement) — Programme d'administration du ministère | 137 499 372 |
Programme des services aux enfants et aux adultes — Crédit 702
Les programmes des services aux enfants et aux adultes financent des services communautaires efficaces et responsables pour les personnes nécessitant des aides financières et en matière d’emploi, les adultes ayant des déficiences intellectuelles, les enfants ayant des déficiences intellectuelles ou physiques ou des besoins particuliers, les enfants et les jeunes à risque, les jeunes en conflit avec la loi et les victimes de violence.
Les programmes d'aide sociale aident les gens à retrouver un travail en fournissant des aides à l'emploi et au revenu aux personnes admissibles dans le besoin, y compris les personnes handicapées, et leurs familles. Le Bureau des obligations familiales améliore la sécurité financière des familles en percevant et en distribuant les pensions alimentaires pour enfant et pour conjoint.
Le programme destiné aux enfants et aux jeunes à risque comprend les services de protection de l’enfance fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les sociétés autochtones pour protéger les enfants et les jeunes qui risquent d’être victimes de mauvais traitements ou de négligence, les services de justice pour les jeunes pour réduire le taux de récidive et fournir des services de prévention, de rééducation et de réinsertion ainsi que d’autres services adaptés sur le plan culturel à l’intention des collectivités francophones et autochtones, ainsi que des services de divulgation de l’information relativement aux adoptions.
Le programme de soutiens aux particuliers et aux familles comprend des services aux enfants et aux jeunes ayant des déficiences intellectuelles ou physiques ainsi que des services spécialisés pour les enfants et les jeunes, notamment des services en autisme, des services de réadaptation et des soutiens à ceux ayant des besoins particuliers complexes.
La Prestation ontarienne pour enfants fournit une aide financière non imposable directe aux familles admissibles à revenu faible ou moyen. La Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants offre aux enfants et des jeunes pris en charge par les sociétés d’aide à l’enfance accès à des possibilités sociales, éducatives et récréatives et un programme d’épargne à l’intention des jeunes plus âgés pris en charge.
L’Office des perspectives sociales et économiques pour les femmes travaille avec l’ensemble du gouvernement pour promouvoir les points suivants : la sécurité et l’autonomie économique et sociale des femmes; des programmes de santé et de mieux-être adaptés sur le plan culturel à l‘intention des Autochtones; du soutien aux services communautaires à l’intention des jeunes à risque et des femmes et enfants victimes de violence; la sensibilisation aux problèmes de la violence contre les femmes et de la traite des personnes.
Sommaire — Crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Soutien financier et soutien à l'emploi | 10 971 685 300 | 10 697 731 100 | 273 954 200 | 11 042 196 527 |
| 7 | Bureau des obligations familiales | 43 445 300 | 43 283 400 | 161 900 | 48 686 915 |
| 20 | Enfants et jeunes à risque | 2 238 439 400 | 2 211 084 500 | 27 354 900 | 2 246 647 459 |
| 21 | Soutiens aux particuliers et aux familles | 5 850 116 900 | 5 424 790 800 | 425 326 100 | 5 242 060 083 |
| 22 | Prestation ontarienne pour enfants | 1 408 195 700 | 1 320 195 700 | 88 000 000 | 1 328 693 719 |
| 28 | Office des perspectives sociales et économiques pour les femmes | 401 337 500 | 412 712 600 | (11 375 100) | 349 056 183 |
| Total à voter — Charges de fonctionnement | 20 913 220 100 | 20 109 798 100 | 803 422 000 | 20 257 340 886 | |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 354 476 500 | 107 327 200 | 247 149 300 | 94 919 398 |
| Total — Crédits législatifs | 354 476 500 | 107 327 200 | 247 149 300 | 94 919 398 | |
| Total — Charges de fonctionnement | 21 267 696 600 | 20 217 125 300 | 1 050 571 300 | 20 352 260 284 |
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Services aux enfants et aux adultes | 228 105 000 | 122 305 000 | 105 800 000 | 102 017 901 |
| Total à voter — Actifs de fonctionnement | 228 105 000 | 122 305 000 | 105 800 000 | 102 017 901 | |
| Total — Actifs de fonctionnement | 228 105 000 | 122 305 000 | 105 800 000 | 102 017 901 |
Classification par catégorie de dépenses
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ | Montant $ | Montant $ |
|---|---|---|---|---|
| 702-3 | Soutien financier et soutien à l'emploi | |||
Traitements et salaires | 164 005 200 | |||
Avantages sociaux | 24 886 200 | |||
Transports et communications | 5 784 700 | |||
Services | 14 857 300 | |||
Fournitures et matériel | 1 274 400 | |||
Paiements de transfert | ||||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées — Soutien financier | 6 591 556 800 | |||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées — Soutien à l'emploi | 274 800 | |||
Programme Ontario au travail — Soutien financier | 2 825 619 700 | |||
Programme Ontario au travail — Soutien à l'emploi | 78 845 800 | |||
Programme de médicaments de l'Ontario | 1 264 579 400 | 10 760 876 500 | ||
Autres opérations | 1 000 | |||
| Total à voter — Charges de fonctionnement | 10 971 685 300 | |||
| 702-7 | Bureau des obligations familiales | |||
Traitements et salaires | 29 548 400 | |||
Avantages sociaux | 4 435 700 | |||
Transports et communications | 1 866 300 | |||
Services | 7 328 100 | |||
Fournitures et matériel | 265 800 | |||
Autres opérations | 1 000 | |||
| Total à voter — Charges de fonctionnement | 43 445 300 | |||
| Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 354 476 500 | ||
| 702-20 | Enfants et jeunes à risque | |||
Traitements et salaires | 126 411 100 | |||
Avantages sociaux | 21 970 900 | |||
Transports et communications | 2 066 100 | |||
Services | 25 316 400 | |||
Fournitures et matériel | 1 354 500 | |||
Paiements de transfert | ||||
Bien-être de l’enfance — soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention | 113 012 900 | |||
Services de protection de l’enfance | 1 693 848 500 | |||
Services de justice pour la jeunesse | 153 949 500 | |||
Bien-être de l’enfance — soutiens aux collectivités et à la prévention | 101 008 500 | 2 061 819 400 | ||
Autres opérations | 1 000 | |||
| Total partiel | 2 238 939 400 | |||
| Moins : Recouvrements | 500 000 | |||
| Total à voter — Charges de fonctionnement | 2 238 439 400 | |||
| Sous-postes : | ||||
| Services de protection de l’enfance | ||||
Traitements et salaires | 13 107 300 | |||
Avantages sociaux | 1 551 900 | |||
Transports et communications | 465 600 | |||
Services | 2 688 000 | |||
Fournitures et matériel | 261 300 | |||
Paiements de transfert | ||||
Bien-être de l’enfance — soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention | 113 012 900 | |||
Services de protection de l’enfance | 1 693 848 500 | |||
Bien-être de l’enfance — soutiens aux collectivités et à la prévention | 101 008 500 | 1 907 869 900 | ||
Total partiel | 1 925 944 000 | |||
Moins : Recouvrements | 500 000 | 1 925 444 000 | ||
| Services de justice pour la jeunesse | ||||
Traitements et salaires | 113 303 800 | |||
Avantages sociaux | 20 419 000 | |||
Transports et communications | 1 600 500 | |||
Services | 22 628 400 | |||
Fournitures et matériel | 1 093 200 | |||
Paiements de transfert | ||||
Services de justice pour la jeunesse | 153 949 500 | |||
Autres opérations | 1 000 | 312 995 400 | ||
| Total à voter — Charges de fonctionnement | 2 238 439 400 | |||
| 702-21 | Soutiens aux particuliers et aux familles | |||
Traitements et salaires | 80 475 200 | |||
Avantages sociaux | 12 919 800 | |||
Transports et communications | 2 011 300 | |||
Services | 9 071 000 | |||
Fournitures et matériel | 1 181 400 | |||
Paiements de transfert | ||||
Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes | 182 505 200 | |||
Services de traitement et de réadaptation pour enfants | 396 349 900 | |||
Autisme | 965 116 000 | |||
Besoins particuliers complexes | 149 203 500 | |||
Résidences avec services de soutien à l’autonomie pour les personnes ayant une déficience intellectuelle | 2 506 842 300 | |||
Soutiens pour l’intégration communautaire | 74 804 500 | |||
Crédit d’impôt pour les activités des enfants | 1 000 | |||
Services de soutien | 1 363 838 900 | |||
Familles en santé | 105 795 900 | 5 744 457 200 | ||
Autres opérations | 1 000 | |||
| Total à voter — Charges de fonctionnement | 5 850 116 900 | |||
| Sous-postes : | ||||
| Soutien communautaire inclusif pour les adultes | ||||
Traitements et salaires | 10 521 600 | |||
Avantages sociaux | 1 591 100 | |||
Transports et communications | 388 400 | |||
Services | 2 899 300 | |||
Fournitures et matériel | 301 100 | |||
Paiements de transfert | ||||
Résidences avec services de soutien à l’autonomie pour les personnes ayant une déficience intellectuelle | 2 506 842 300 | |||
Soutiens pour l’intégration communautaire | 74 804 500 | |||
Services de soutien | 1 363 838 900 | 3 945 485 700 | ||
Autres opérations | 1 000 | 3 961 188 200 | ||
| Services à l’enfance et à la jeunesse | ||||
Traitements et salaires | 32 991 800 | |||
Avantages sociaux | 5 193 200 | |||
Transports et communications | 596 300 | |||
Services | 5 634 500 | |||
Fournitures et matériel | 425 800 | |||
Paiements de transfert | ||||
Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes | 182 505 200 | |||
Services de traitement et de réadaptation pour enfants | 396 349 900 | |||
Autisme | 965 116 000 | |||
Besoins particuliers complexes | 149 203 500 | |||
Crédit d’impôt pour les activités des enfants | 1 000 | |||
Familles en santé | 105 795 900 | 1 798 971 500 | 1 843 813 100 | |
| Collaboration pour les services communautaires | ||||
Traitements et salaires | 36 961 800 | |||
Avantages sociaux | 6 135 500 | |||
Transports et communications | 1 026 600 | |||
Services | 537 200 | |||
Fournitures et matériel | 454 500 | 45 115 600 | ||
| Total à voter — Charges de fonctionnement | 5 850 116 900 | |||
| 702-22 | Prestation ontarienne pour enfants | |||
Paiements de transfert | ||||
Prestation ontarienne pour enfants | 1 394 000 000 | |||
Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants | 14 194 700 | 1 408 194 700 | ||
Autres opérations | 1 000 | |||
| Total à voter — Charges de fonctionnement | 1 408 195 700 | |||
| 702-28 | Office des perspectives sociales et économiques pour les femmes | |||
Traitements et salaires | 6 813 700 | |||
Avantages sociaux | 988 200 | |||
Transports et communications | 91 200 | |||
Services | 1 357 800 | |||
Fournitures et matériel | 33 200 | |||
Paiements de transfert | ||||
Initiatives de prévention de la violence | 11 760 600 | |||
Initiatives d’autonomisation économique | 15 842 300 | |||
Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones | 67 347 100 | |||
Soutien aux victimes de violence | 329 019 600 | 423 969 600 | ||
Autres opérations | 1 000 | |||
| Total partiel | 433 254 700 | |||
| Moins : Recouvrements | 31 917 200 | |||
| Total à voter — Charges de fonctionnement | 401 337 500 | |||
| Total (Charges de fonctionnement) — Programme des services aux enfants et aux adultes | 21 267 696 600 |
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ | Montant $ |
|---|---|---|---|
| 702-9 | Services aux enfants et aux adultes | ||
Avances et montants récupérables | |||
Prestation ontarienne pour enfants | 1 000 | ||
Office des perspectives sociales et économiques pour les femmes | 1 000 | ||
Enfants et jeunes à risque | 1 000 | ||
Soutiens aux particuliers et aux familles | 1 000 | ||
Bureau des obligations familiales | 1 000 | ||
Soutien financier et soutien à l’emploi | 228 100 000 | 228 105 000 | |
| Total à voter — Actifs de fonctionnement | 228 105 000 | ||
| Total (Actifs de fonctionnement) — Programme des services aux enfants et aux adultes | 228 105 000 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations — Crédit 704
Le programme d’immobilisations du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires finance les projets d’infrastructure de toutes tailles du ministère et les logiciels d’application de gestion.
Le financement de l’infrastructure est fourni aux bénéficiaires des paiements de transfert dans les collectivités et aux installations exploitées directement par le ministère pour l’acquisition, la construction et la rénovation d’immobilisations, et ce, afin de faciliter la prestation efficace des programmes du ministère et la gestion des activités de base du ministère.
Les logiciels d’application de gestion acquis, construits ou développés sont capitalisés et imputés sur la durée de vie utile de l’actif.
Sommaire — Crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–programme d’immobilisations dans l’infrastructure–actifs de fonctionnement | 1 000 | 1 000 | - | - |
| Total à voter — Actifs de fonctionnement | 1 000 | 1 000 | - | - | |
| Total — Actifs de fonctionnement | 1 000 | 1 000 | - | - |
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–infrastructure | 211 662 500 | 194 296 600 | 17 365 900 | 163 528 359 |
| 2 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–logiciels et applications de gestion | 1 000 | 1 000 | - | 939 657 |
| Total à voter — Charges d’immobilisations | 211 663 500 | 194 297 600 | 17 365 900 | 164 468 016 | |
| L | Amortissement — Loi sur l'administration financière | 12 537 100 | 12 322 700 | 214 400 | 16 059 914 |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 | 1 000 | - | - |
| Total — Crédits législatifs | 12 538 100 | 12 323 700 | 214 400 | 16 059 914 | |
| Total — Charges d’immobilisations | 224 201 600 | 206 621 300 | 17 580 300 | 180 527 930 |
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–biens immobilisés liés à l’infrastructure | 31 227 100 | 20 933 300 | 10 293 800 | 3 308 906 |
| - | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–logiciels et applications de gestion–biens immobilisés | - | 1 231 500 | (1 231 500) | - |
| Total à voter — Biens immobilisés | 31 227 100 | 22 164 800 | 9 062 300 | 3 308 906 | |
| Total — Biens immobilisés | 31 227 100 | 22 164 800 | 9 062 300 | 3 308 906 |
Classification par catégorie de dépenses
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ |
|---|---|---|
| 704-9 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–programme d’immobilisations dans l’infrastructure–actifs de fonctionnement | |
Avances et montants récupérables | ||
Programme d’immobilisations | 1 000 | |
| Total à voter — Actifs de fonctionnement | 1 000 | |
| Total (Actifs de fonctionnement) — Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations | 1 000 |
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ | Montant $ |
|---|---|---|---|
| 704-1 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–infrastructure | ||
Paiements de transfert | |||
Initiatives relatives aux immobilisations communautaires | 10 700 000 | ||
Subventions d'immobilisations | 175 065 600 | ||
Renouvellement des installations des partenaires | 25 895 900 | 211 661 500 | |
Autres opérations | |||
Provision pour dépréciation/perte/réduction de la valeur de certains biens | 1 000 | ||
| Total à voter — Charges d’immobilisations | 211 662 500 | ||
| 704-2 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–logiciels et applications de gestion | ||
Autres opérations | 1 000 | ||
| Total à voter — Charges d’immobilisations | 1 000 | ||
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Amortissement — Loi sur l'administration financière | 12 537 100 | |
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 | |
| Total (Charges d’immobilisations) — Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations | 224 201 600 |
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ |
|---|---|---|
| 704-3 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–biens immobilisés liés à l’infrastructure | |
Immeubles — coûts relatifs aux biens immobilisés | 13 519 600 | |
Immeubles – diversification des modes de financement et de l'approvisionnement | 5 000 000 | |
Machines et équipement — coûts relatifs aux biens immobilisés | 12 706 500 | |
Investissements dans des immobilisations corporelles | 1 000 | |
| Total à voter — Biens immobilisés | 31 227 100 | |
| Total (Biens immobilisés) — Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations | 31 227 100 |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique Total — Charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter — charges de fonctionnement.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe La rubrique Total — Actifs de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter — actifs de fonctionnement.