Sommaire

Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires a pour vision un système de services sociaux centrés sur la personne qui renforce les collectivités et soutient le bien-être et de meilleurs résultats pour toutes et tous. Le ministère aide à rompre le cycle de la pauvreté et à bâtir une province où les enfants, les jeunes, les femmes et les familles se sentent en sécurité, soutenus et prêts à réussir, où les Autochtones obtiennent de meilleurs résultats et où toutes les personnes handicapées ont des chances égales. Il travaille également à l’échelle intergouvernementale et intersectorielle pour promouvoir l’autonomie économique et sociale des femmes et lutter contre la violence sexiste.

Sommaire — Programme du Ministère

Charges de fonctionnement
CréditProgrammePrévisions
2025-2026 $
Prévisions
2024-2025 $
Différence
entre
2025-2026
et
2024-2025 $
Chiffres
réels
2023-2024 $
701Programme d'administration du ministère101 753 60097 517 9004 235 700124 411 723
702Programme des services aux enfants et aux adultes20 125 389 90019 549 137 300576 252 60019 055 676 832
 Total à voter — Charges de fonctionnement20 227 143 50019 646 655 200580 488 30019 180 088 555
 Crédits législatifs107 430 76550 937 66556 493 10066 398 029
 Total du ministère — Charges de fonctionnement20 334 574 26519 697 592 865636 981 40019 246 486 584
 Redressement de consolidation — hôpitaux(159 117 500)(127 563 100)(31 554 400)(149 206 190)
 Redressement de consolidation — collèges(2 183 000)(638 500)(1 544 500)(2 681 438)
 Redressement de consolidation — conseils scolaires(2 060 000)(1 659 500)(400 500)(2 291 970)
 Redressement de consolidation — Fondation Trillium de l'Ontario(16 826 000)(16 826 000)-(17 326 000)
 Redressement de consolidation — sociétés d’aide à l’enfance130 810 100126 239 8004 570 300134 779 144
 Autres redressements — projet de loi 124---(11 005 457)
 Redressement de consolidation — portefeuille immobilier général(37 461 000)(36 091 500)(1 369 500)(47 587 156)
 Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements20 247 736 86519 641 054 065606 682 80019 151 167 517
Actifs de fonctionnement
CréditProgrammePrévisions
2025-2026 $
Prévisions
2024-2025 $
Différence
entre
2025-2026
et
2024-2025 $
Chiffres
réels
2023-2024 $
702Programme des services aux enfants et aux adultes122 305 00056 505 00065 800 00052 849 481
704Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations1 0001 000--
 Total à voter — Actifs de fonctionnement122 306 00056 506 00065 800 00052 849 481
 Total du ministère — Actifs de fonctionnement122 306 00056 506 00065 800 00052 849 481
Charges d’immobilisations
CréditProgrammePrévisions
2025-2026 $
Prévisions
2024-2025 $
Différence
entre
2025-2026
et
2024-2025 $
Chiffres
réels
2023-2024 $
704Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations194 297 600177 512 10016 785 500159 059 375
 Total à voter — Charges d’immobilisations194 297 600177 512 10016 785 500159 059 375
 Crédits législatifs12 323 70025 610 800(13 287 100)19 733 832
 Total du ministère — Charges d’immobilisations206 621 300203 122 9003 498 400178 793 207
 Redressement de consolidation — hôpitaux(112 784 900)(97 055 300)(15 729 600)(63 329 478)
 Redressement de consolidation — sociétés d’aide à l’enfance18 775 50019 267 000(491 500)15 380 489
 Redressement de consolidation — portefeuille immobilier général-(2 100 000)2 100 000-
 Redressement de consolidation — Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier(1 675 300)(1 400 000)(275 300)-
 Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements110 936 600121 834 600(10 898 000)130 844 218
Biens immobilisés
CréditProgrammePrévisions
2025-2026 $
Prévisions
2024-2025 $
Différence
entre
2025-2026
et
2024-2025 $
Chiffres
réels
2023-2024 $
704Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations22 164 80015 671 5006 493 30012 543 918
 Total à voter — Biens immobilisés22 164 80015 671 5006 493 30012 543 918
 Total du ministère — Biens immobilisés22 164 80015 671 5006 493 30012 543 918
 Total du ministère — Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris)20 358 673 46519 762 888 665595 784 80019 282 011 735

Rapprochement avec les données publiées antérieurement

Charges de fonctionnementPrévisions
2024-2025 $
Chiffres réels
2023-2024 $
Total — Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement footnote 1)19 860 386 36519 441 635 817
Réorganisation gouvernementale  

Transfert de fonctions d'autres ministères

18 585 0006 809 900

Transfert de fonctions à d'autres ministères

(181 378 500)(201 959 133)
Total — Charges de fonctionnement redressées19 697 592 86519 246 486 584
Actifs de fonctionnementPrévisions
2024-2025 $
Chiffres réels
2023-2024 $
Total — Actifs de fonctionnement (données publiées antérieurement footnote 2)56 507 00053 817 232
Réorganisation gouvernementale  

Transfert de fonctions à d'autres ministères

(1 000)(967 751)
Total — Actifs de fonctionnement redressés56 506 00052 849 481

 Programme d'administration du ministère — Crédit 701

Le programme d’administration du ministère appuie l’élaboration et la mise en œuvre des priorités du ministère en offrant à la haute direction, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain de l’orientation concernant les politiques et les programmes, une planification et une gestion stratégiques des ressources et des finances, des services juridiques et de communication et des services d’aide administrative et opérationnelle.

Le programme des politiques stratégiques stimule l’exécution du mandat du ministère en offrant du leadership, des analyses stratégiques et de l’expertise qui touchent ou sous-tendent les programmes ministériels (que ce soit un seul programme ou plusieurs d’entre eux) ou qui concernent plusieurs ministères, ordres de gouvernements, partenariats et engagements.

Le programme de la veille stratégique et du fonctionnement organisationnel impulse l’innovation dans l’application et l’intégration des données, la veille stratégique, la gestion de l’information et les mesures fondées sur des données probantes avec le concours des partenaires du ministère afin de soutenir l’efficacité organisationnelle et de démontrer l’amélioration des résultats aux Ontariennes et Ontariens.

Charges de fonctionnement
Poste numéroPostePrévisions
2025-2026 $
Prévisions
2024-2025 $
Différence
entre
2025-2026
et
2024-2025 $
Chiffres
réels
2023-2024 $
1Administration du ministère72 077 40069 488 5002 588 90097 440 295
2Politiques stratégiques29 676 20028 029 4001 646 80026 971 428
 Total à voter — Charges de fonctionnement101 753 60097 517 9004 235 700124 411 723
LTraitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif47 84147 841-49 301
LTraitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif22 37822 378-22 378
LTraitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif32 34632 346-33 334
LCréances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière1 0001 000-1 451
 Total — Crédits législatifs103 565103 565-106 464
 Total — Charges de fonctionnement101 857 16597 621 4654 235 700124 518 187

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Charges de fonctionnement
Crédit-
poste
numéro
Catégorie de dépenses par poste et sous-postesMontant $Montant $
701-1Administration du ministère  
 

Traitements et salaires

 34 616 100
 

Avantages sociaux

 3 941 900
 

Transports et communications

 1 087 400
 

Services

 31 549 100
 

Fournitures et matériel

 881 900
 

Autres opérations

 1 000
 Total à voter — Charges de fonctionnement 72 077 400
 Sous-postes :  
 Bureaux de la direction  
 

Traitements et salaires

5 373 400 
 

Avantages sociaux

530 600 
 

Transports et communications

156 000 
 

Services

843 500 
 

Fournitures et matériel

74 5006 978 000
 Soutien aux activités  
 

Traitements et salaires

18 197 900 
 

Avantages sociaux

1 767 600 
 

Transports et communications

504 800 
 

Services

900 000 
 

Fournitures et matériel

494 000 
 

Autres opérations

1 00021 865 300
 Ressources humaines  
 

Traitements et salaires

2 631 200 
 

Avantages sociaux

441 200 
 

Transports et communications

46 600 
 

Services

53 300 
 

Fournitures et matériel

61 0003 233 300
 Services de communication  
 

Traitements et salaires

6 691 800 
 

Avantages sociaux

835 400 
 

Transports et communications

150 000 
 

Services

895 900 
 

Fournitures et matériel

66 0008 639 100
 Services juridiques  
 

Traitements et salaires

23 600 
 

Transports et communications

34 300 
 

Services

8 865 300 
 

Fournitures et matériel

21 2008 944 400
 Gestion des locaux  
 

Traitements et salaires

1 698 200 
 

Avantages sociaux

367 100 
 

Transports et communications

195 700 
 

Services

19 991 100 
 

Fournitures et matériel

165 20022 417 300
 Total à voter — Charges de fonctionnement 72 077 400
701-2Politiques stratégiques  
 

Traitements et salaires

 21 314 200
 

Avantages sociaux

 2 776 800
 

Transports et communications

 314 600
 

Services

 5 174 200
 

Fournitures et matériel

 95 400
 

Autres opérations

 1 000
 Total à voter — Charges de fonctionnement 29 676 200
 Crédits législatifs  
Crédits législatifs

Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif

 47 841
Crédits législatifs

Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif

 22 378
Crédits législatifs

Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif

 32 346
 Crédits législatifs  
 

Autres opérations

  
Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

 1 000
 Total (Charges de fonctionnement) — Programme d'administration du ministère 101 857 165

Programme des services aux enfants et aux adultes — Crédit 702

Les programmes des services aux enfants et aux adultes financent des services communautaires efficaces et responsables pour les personnes nécessitant des aides financières et en matière d’emploi, les adultes ayant des déficiences intellectuelles, les enfants ayant des déficiences intellectuelles ou physiques ou des besoins particuliers, les enfants et les jeunes à risque, les jeunes en conflit avec la loi et les victimes de violence.

Les programmes d'aide sociale aident les gens à retrouver un travail en fournissant des aides à l'emploi et au revenu aux personnes admissibles dans le besoin, y compris les personnes handicapées, et leurs familles. Le Bureau des obligations familiales améliore la sécurité financière des familles en percevant et en distribuant les pensions alimentaires pour enfant et pour conjoint.

Le programme destiné aux enfants et aux jeunes à risque comprend les services de protection de l’enfance fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les sociétés autochtones pour protéger les enfants et les jeunes qui risquent d’être victimes de mauvais traitements ou de négligence, les services de justice pour les jeunes pour réduire le taux de récidive et fournir des services de prévention, de rééducation et de réinsertion ainsi que d’autres services adaptés sur le plan culturel à l’intention des collectivités francophones et autochtones, ainsi que des services de divulgation de l’information relativement aux adoptions.

Le programme de soutiens aux particuliers et aux familles comprend des services aux enfants et aux jeunes ayant des déficiences intellectuelles ou physiques, des programmes de santé et de mieux-être adaptés sur le plan culturel à l‘intention des Autochtones, des soutiens communautaires aux jeunes à risque et aux femmes et aux enfants victimes de violence, ainsi que des services spécialisés pour les enfants et les jeunes, notamment des services en autisme, des services de réadaptation et des soutiens à ceux ayant des besoins particuliers complexes.

La Prestation ontarienne pour enfants fournit une aide financière non imposable directe aux familles admissibles à revenu faible ou moyen. La Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants offre aux enfants et des jeunes pris en charge par les sociétés d’aide à l’enfance accès à des possibilités sociales, éducatives et récréatives et un programme d’épargne à l’intention des jeunes plus âgés pris en charge.

L’Office des perspectives sociales et économiques pour les femmes travaille avec l’ensemble du gouvernement pour promouvoir la sécurité et l’autonomie économique et sociale des femmes et pour renforcer la sensibilisation à la violence contre les femmes et à la traite des personnes.

Sommaire — Crédit

Charges de fonctionnement
Poste numéroPostePrévisions
2025-2026 $
Prévisions
2024-2025 $
Différence
entre
2025-2026
et
2024-2025 $
Chiffres
réels
2023-2024 $
3Soutien financier et soutien à l'emploi10 697 731 10010 404 877 200292 853 90010 298 617 108
7Bureau des obligations familiales43 283 40040 770 4002 513 00047 147 548
20Enfants et jeunes à risque2 211 084 5002 186 851 70024 232 8002 179 212 799
21Soutiens aux particuliers et aux familles5 790 803 3005 529 259 800261 543 5005 270 728 477
22Prestation ontarienne pour enfants1 320 195 7001 333 195 700(13 000 000)1 236 168 294
28Office des perspectives sociales et économiques pour les femmes62 291 90054 182 5008 109 40023 802 606
 Total à voter — Charges de fonctionnement20 125 389 90019 549 137 300576 252 60019 055 676 832
LCréances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière107 327 20050 834 10056 493 10066 291 565
 Total — Crédits législatifs107 327 20050 834 10056 493 10066 291 565
 Total — Charges de fonctionnement20 232 717 10019 599 971 400632 745 70019 121 968 397
Actifs de fonctionnement
Poste numéroPostePrévisions
2025-2026 $
Prévisions
2024-2025 $
Différence
entre
2025-2026
et
2024-2025 $
Chiffres
réels
2023-2024 $
9Services aux enfants et aux adultes122 305 00056 505 00065 800 00052 849 481
 Total à voter — Actifs de fonctionnement122 305 00056 505 00065 800 00052 849 481
 Total — Actifs de fonctionnement122 305 00056 505 00065 800 00052 849 481

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Charges de fonctionnement
Crédit-
poste
numéro
Catégorie de dépenses par poste et sous-postesMontant $Montant $Montant $
702-3Soutien financier et soutien à l'emploi   
 

Traitements et salaires

  161 607 400
 

Avantages sociaux

  24 889 400
 

Transports et communications

  5 784 700
 

Services

  14 864 100
 

Fournitures et matériel

  1 274 400
 

Paiements de transfert

   
 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées — Soutien financier

 6 493 755 700 
 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées — Soutien à l'emploi

 274 800 
 

Programme Ontario au travail — Soutien financier

 2 652 681 900 
 

Programme Ontario au travail — Soutien à l'emploi

 86 401 200 
 

Programme de médicaments de l'Ontario

 1 256 196 50010 489 310 100
 

Autres opérations

  1 000
 Total à voter — Charges de fonctionnement  10 697 731 100
702-7Bureau des obligations familiales   
 

Traitements et salaires

  29 332 700
 

Avantages sociaux

  4 475 800
 

Transports et communications

  1 866 300
 

Services

  7 341 800
 

Fournitures et matériel

  265 800
 

Autres opérations

  1 000
 Total à voter — Charges de fonctionnement  43 283 400
 Crédits législatifs   
 

Autres opérations

   
Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

  107 327 200
702-20Enfants et jeunes à risque   
 

Traitements et salaires

  124 263 200
 

Avantages sociaux

  21 985 100
 

Transports et communications

  2 066 100
 

Services

  25 330 500
 

Fournitures et matériel

  1 404 500
 

Paiements de transfert

   
 

Bien-être de l’enfance — soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention

 108 572 900 
 

Services de protection de l’enfance

 1 685 361 900 
 

Services de justice pour la jeunesse

 143 071 400 
 

Bien-être de l’enfance — soutiens aux collectivités et à la prévention

 99 027 9002 036 034 100
 

Autres opérations

  1 000
 Total à voter — Charges de fonctionnement  2 211 084 500
 Sous-postes :   
 Services de protection de l’enfance   
 

Traitements et salaires

 12 520 900 
 

Avantages sociaux

 1 551 900 
 

Transports et communications

 465 600 
 

Services

 2 688 000 
 

Fournitures et matériel

 261 300 
 

Paiements de transfert

   
 

Bien-être de l’enfance — soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention

108 572 900  
 

Services de protection de l’enfance

1 685 361 900  
 

Bien-être de l’enfance — soutiens aux collectivités et à la prévention

99 027 9001 892 962 7001 910 450 400
 Services de justice pour la jeunesse   
 

Traitements et salaires

 111 742 300 
 

Avantages sociaux

 20 433 200 
 

Transports et communications

 1 600 500 
 

Services

 22 642 500 
 

Fournitures et matériel

 1 143 200 
 

Paiements de transfert

   
 

Services de justice pour la jeunesse

 143 071 400 
 

Autres opérations

 1 000300 634 100
 Total à voter — Charges de fonctionnement  2 211 084 500
702-21Soutiens aux particuliers et aux familles   
 

Traitements et salaires

  93 930 500
 

Avantages sociaux

  15 791 000
 

Transports et communications

  2 011 300
 

Services

  10 955 300
 

Fournitures et matériel

  1 181 400
 

Paiements de transfert

   
 

Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes

 178 725 700 
 

Services de traitement et de réadaptation pour enfants

 388 578 300 
 

Autisme

 778 666 000 
 

Besoins particuliers complexes

 144 933 600 
 

Résidences avec services de soutien à l’autonomie pour les personnes ayant une déficience intellectuelle

 2 349 835 900 
 

Soutiens pour l’intégration communautaire

 

 73 337 700 
 

Crédit d’impôt pour les activités des enfants

 1 000 
 

Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones

 57 581 900 
 

Soutien aux victimes de violence

 286 859 900 
 

Services de soutien

 1 303 097 000 
 

Familles en santé

 105 315 8005 666 932 800
 

Autres opérations

  1 000
 Total à voter — Charges de fonctionnement  5 790 803 300
 Sous-postes :   
 Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle   
 

Traitements et salaires

 5 566 800 
 

Avantages sociaux

 1 786 200 
 

Transports et communications

 334 700 
 

Services

 2 115 100 
 

Fournitures et matériel

 282 600 
 

Paiements de transfert

   
 

Résidences avec services de soutien à l’autonomie pour les personnes ayant une déficience intellectuelle

2 349 835 900  
 

Services de soutien

1 303 097 0003 652 932 900 
 

Autres opérations

 1 0003 663 019 300
 Populations vulnérables   
 

Traitements et salaires

 8 311 000 
 

Avantages sociaux

 434 600 
 

Transports et communications

 53 700 
 

Services

 2 007 300 
 

Fournitures et matériel

 18 500 
 

Paiements de transfert

   
 

Soutiens pour l’intégration communautaire

73 337 700  
 

Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones

57 581 900  
 

Soutien aux victimes de violence

286 859 900417 779 500428 604 600
 Services à l’enfance et à la jeunesse   
 

Traitements et salaires

 32 870 900 
 

Avantages sociaux

 5 268 500 
 

Transports et communications

 596 300 
 

Services

 5 680 100 
 

Fournitures et matériel

 425 800 
 

Paiements de transfert

   
 

Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes

178 725 700  
 

Services de traitement et de réadaptation pour enfants

388 578 300  
 

Autisme

778 666 000  
 

Besoins particuliers complexes

144 933 600  
 

Crédit d’impôt pour les activités des enfants

1 000  
 

Familles en santé

105 315 8001 596 220 4001 641 062 000
 Bureaux régionaux   
 

Traitements et salaires

 47 181 800 
 

Avantages sociaux

 8 301 700 
 

Transports et communications

 1 026 600 
 

Services

 1 152 800 
 

Fournitures et matériel

 454 50058 117 400
 Total à voter — Charges de fonctionnement  5 790 803 300
702-22Prestation ontarienne pour enfants   
 

Paiements de transfert

   
 

Prestation ontarienne pour enfants

 1 306 000 000 
 

Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants

 14 194 7001 320 194 700
 

Autres opérations

  1 000
 Total à voter — Charges de fonctionnement  1 320 195 700
702-28Office des perspectives sociales et économiques pour les femmes   
 

Traitements et salaires

  2 601 900
 

Avantages sociaux

  358 500
 

Transports et communications

  91 200
 

Services

  134 700
 

Fournitures et matériel

  33 200
 

Paiements de transfert

   
 

Initiatives de prévention de la violence

 43 338 400 
 

Initiatives d’autonomisation économique

 15 733 00059 071 400
 

Autres opérations

  1 000
 Total à voter — Charges de fonctionnement  62 291 900
 Total (Charges de fonctionnement) — Programme des services aux enfants et aux adultes  20 232 717 100
Actifs de fonctionnement
Crédit-
poste
numéro
Catégorie de dépenses par poste et sous-postesMontant $Montant $
702-9Services aux enfants et aux adultes  
 

Avances et montants récupérables

  
 

Prestation ontarienne pour enfants

1 000 
 

Office des perspectives sociales et économiques pour les femmes

1 000 
 

Enfants et jeunes à risque

1 000 
 

Soutiens aux particuliers et aux familles

1 000 
 

Bureau des obligations familiales

1 000 
 

Programme Ontario au travail — Soutien financier

71 800 000 
 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées — Aide financière

50 500 000122 305 000
 Total à voter — Actifs de fonctionnement 122 305 000
 Total (Actifs de fonctionnement) — Programme des services aux enfants et aux adultes 122 305 000

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations — Crédit 704

Le programme d’immobilisations du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires finance les projets d’infrastructure de toutes tailles du ministère ainsi que les logiciels d’application de gestion.

Le financement de l’infrastructure est fourni aux bénéficiaires des paiements de transfert dans les collectivités et aux installations exploitées directement par le ministère pour l’acquisition, la construction et la rénovation d’immobilisations, et ce, afin de faciliter la prestation efficace des programmes du ministère et la gestion des activités de base du ministère.

Les logiciels d’application de gestion acquis, construits ou développés sont capitalisés et imputés sur la durée de vie utile de l’actif.

Sommaire — Crédit

Actifs de fonctionnement
Poste numéroPostePrévisions
2025-2026 $
Prévisions
2024-2025 $
Différence
entre
2025-2026
et
2024-2025 $
Chiffres
réels
2023-2024 $
9Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–programme d’immobilisations dans l’infrastructure–actifs de fonctionnement1 0001 000--
 Total à voter — Actifs de fonctionnement1 0001 000--
 Total — Actifs de fonctionnement1 0001 000--
Charges d’immobilisations
Poste numéroPostePrévisions
2025-2026 $
Prévisions
2024-2025 $
Différence
entre
2025-2026
et
2024-2025 $
Chiffres
réels
2023-2024 $
1Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–infrastructure194 296 600177 511 10016 785 500159 059 375
2Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–logiciels et applications de gestion1 0001 000--
 Total à voter — Charges d’immobilisations194 297 600177 512 10016 785 500159 059 375
LAmortissement — Loi sur l'administration financière12 322 70025 609 800(13 287 100)19 733 832
LCréances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière1 0001 000--
 Total — Crédits législatifs12 323 70025 610 800(13 287 100)19 733 832
 Total — Charges d’immobilisations206 621 300203 122 9003 498 400178 793 207
Biens immobilisés
Poste numéroPostePrévisions
2025-2026 $
Prévisions
2024-2025 $
Différence
entre
2025-2026
et
2024-2025 $
Chiffres
réels
2023-2024 $
3Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–biens immobilisés liés à l’infrastructure20 933 30014 440 0006 493 300627 358
4Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–logiciels et applications de gestion–biens immobilisés1 231 5001 231 500-11 916 560
 Total à voter — Biens immobilisés22 164 80015 671 5006 493 30012 543 918
 Total — Biens immobilisés22 164 80015 671 5006 493 30012 543 918

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Actifs de fonctionnement
Crédit-
poste
numéro
Catégorie de dépenses par poste et sous-postesMontant $
704-9Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–programme d’immobilisations dans l’infrastructure–actifs de fonctionnement 
 

Avances et montants récupérables

 
 

Programme d’immobilisations

1 000
 Total à voter — Actifs de fonctionnement1 000
 Total (Actifs de fonctionnement) — Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations1 000
Charges d’immobilisations
Crédit-
poste
numéro
Catégorie de dépenses par poste et sous-postesMontant $Montant $
704-1Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–infrastructure  
 

Paiements de transfert

  
 

Initiatives relatives aux immobilisations communautaires

2 000 000 
 

Subventions d'immobilisations

171 399 700 
 

Renouvellement des installations des partenaires

20 895 900194 295 600
 

Autres opérations

  
 

Provision pour dépréciation/perte/réduction de la valeur de certains biens

 1 000
 Total à voter — Charges d’immobilisations 194 296 600
704-2Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–logiciels et applications de gestion  
 

Autres opérations

 1 000
 Total à voter — Charges d’immobilisations 1 000
 Crédits législatifs  
 

Autres opérations

  
Crédits législatifs

Amortissement — Loi sur l'administration financière

 12 322 700
 Crédits législatifs  
 

Autres opérations

  
Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

 1 000
 Total (Charges d’immobilisations) — Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations 206 621 300
Biens immobilisés
Crédit-
poste
numéro
Catégorie de dépenses par poste et sous-postesMontant $
704-3Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–biens immobilisés liés à l’infrastructure 
 

Immeubles — coûts relatifs aux biens immobilisés

8 354 200
 

Immeubles – diversification des modes de financement et de l'approvisionnement

12 578 100
 

Investissements dans des immobilisations corporelles

1 000
 Total à voter — Biens immobilisés20 933 300
704-4Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–logiciels et applications de gestion–biens immobilisés 
 

Logiciels d'application de gestion — coûts relatifs aux biens immobilisés

1 231 500
 Total à voter — Biens immobilisés1 231 500
 Total (Biens immobilisés) — Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations22 164 800