Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires — Budget des dépenses (2025–2026)
Sommaire
Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires a pour vision un système de services sociaux centrés sur la personne qui renforce les collectivités et soutient le bien-être et de meilleurs résultats pour toutes et tous. Le ministère aide à rompre le cycle de la pauvreté et à bâtir une province où les enfants, les jeunes, les femmes et les familles se sentent en sécurité, soutenus et prêts à réussir, où les Autochtones obtiennent de meilleurs résultats et où toutes les personnes handicapées ont des chances égales. Il travaille également à l’échelle intergouvernementale et intersectorielle pour promouvoir l’autonomie économique et sociale des femmes et lutter contre la violence sexiste.
Sommaire — Programme du Ministère
Crédit | Programme | Prévisions 2025-2026 $ | Prévisions 2024-2025 $ | Différence entre 2025-2026 et 2024-2025 $ | Chiffres réels 2023-2024 $ |
---|---|---|---|---|---|
701 | Programme d'administration du ministère | 101 753 600 | 97 517 900 | 4 235 700 | 124 411 723 |
702 | Programme des services aux enfants et aux adultes | 20 125 389 900 | 19 549 137 300 | 576 252 600 | 19 055 676 832 |
Total à voter — Charges de fonctionnement | 20 227 143 500 | 19 646 655 200 | 580 488 300 | 19 180 088 555 | |
Crédits législatifs | 107 430 765 | 50 937 665 | 56 493 100 | 66 398 029 | |
Total du ministère — Charges de fonctionnement | 20 334 574 265 | 19 697 592 865 | 636 981 400 | 19 246 486 584 | |
Redressement de consolidation — hôpitaux | (159 117 500) | (127 563 100) | (31 554 400) | (149 206 190) | |
Redressement de consolidation — collèges | (2 183 000) | (638 500) | (1 544 500) | (2 681 438) | |
Redressement de consolidation — conseils scolaires | (2 060 000) | (1 659 500) | (400 500) | (2 291 970) | |
Redressement de consolidation — Fondation Trillium de l'Ontario | (16 826 000) | (16 826 000) | - | (17 326 000) | |
Redressement de consolidation — sociétés d’aide à l’enfance | 130 810 100 | 126 239 800 | 4 570 300 | 134 779 144 | |
Autres redressements — projet de loi 124 | - | - | - | (11 005 457) | |
Redressement de consolidation — portefeuille immobilier général | (37 461 000) | (36 091 500) | (1 369 500) | (47 587 156) | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 20 247 736 865 | 19 641 054 065 | 606 682 800 | 19 151 167 517 |
Crédit | Programme | Prévisions 2025-2026 $ | Prévisions 2024-2025 $ | Différence entre 2025-2026 et 2024-2025 $ | Chiffres réels 2023-2024 $ |
---|---|---|---|---|---|
702 | Programme des services aux enfants et aux adultes | 122 305 000 | 56 505 000 | 65 800 000 | 52 849 481 |
704 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations | 1 000 | 1 000 | - | - |
Total à voter — Actifs de fonctionnement | 122 306 000 | 56 506 000 | 65 800 000 | 52 849 481 | |
Total du ministère — Actifs de fonctionnement | 122 306 000 | 56 506 000 | 65 800 000 | 52 849 481 |
Crédit | Programme | Prévisions 2025-2026 $ | Prévisions 2024-2025 $ | Différence entre 2025-2026 et 2024-2025 $ | Chiffres réels 2023-2024 $ |
---|---|---|---|---|---|
704 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations | 194 297 600 | 177 512 100 | 16 785 500 | 159 059 375 |
Total à voter — Charges d’immobilisations | 194 297 600 | 177 512 100 | 16 785 500 | 159 059 375 | |
Crédits législatifs | 12 323 700 | 25 610 800 | (13 287 100) | 19 733 832 | |
Total du ministère — Charges d’immobilisations | 206 621 300 | 203 122 900 | 3 498 400 | 178 793 207 | |
Redressement de consolidation — hôpitaux | (112 784 900) | (97 055 300) | (15 729 600) | (63 329 478) | |
Redressement de consolidation — sociétés d’aide à l’enfance | 18 775 500 | 19 267 000 | (491 500) | 15 380 489 | |
Redressement de consolidation — portefeuille immobilier général | - | (2 100 000) | 2 100 000 | - | |
Redressement de consolidation — Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier | (1 675 300) | (1 400 000) | (275 300) | - | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 110 936 600 | 121 834 600 | (10 898 000) | 130 844 218 |
Crédit | Programme | Prévisions 2025-2026 $ | Prévisions 2024-2025 $ | Différence entre 2025-2026 et 2024-2025 $ | Chiffres réels 2023-2024 $ |
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704 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations | 22 164 800 | 15 671 500 | 6 493 300 | 12 543 918 |
Total à voter — Biens immobilisés | 22 164 800 | 15 671 500 | 6 493 300 | 12 543 918 | |
Total du ministère — Biens immobilisés | 22 164 800 | 15 671 500 | 6 493 300 | 12 543 918 | |
Total du ministère — Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 20 358 673 465 | 19 762 888 665 | 595 784 800 | 19 282 011 735 |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
Charges de fonctionnement | Prévisions 2024-2025 $ | Chiffres réels 2023-2024 $ |
---|---|---|
Total — Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 19 860 386 365 | 19 441 635 817 |
Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions d'autres ministères | 18 585 000 | 6 809 900 |
Transfert de fonctions à d'autres ministères | (181 378 500) | (201 959 133) |
Total — Charges de fonctionnement redressées | 19 697 592 865 | 19 246 486 584 |
Actifs de fonctionnement | Prévisions 2024-2025 $ | Chiffres réels 2023-2024 $ |
---|---|---|
Total — Actifs de fonctionnement (données publiées antérieurement | 56 507 000 | 53 817 232 |
Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions à d'autres ministères | (1 000) | (967 751) |
Total — Actifs de fonctionnement redressés | 56 506 000 | 52 849 481 |
Programme d'administration du ministère — Crédit 701
Le programme d’administration du ministère appuie l’élaboration et la mise en œuvre des priorités du ministère en offrant à la haute direction, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain de l’orientation concernant les politiques et les programmes, une planification et une gestion stratégiques des ressources et des finances, des services juridiques et de communication et des services d’aide administrative et opérationnelle.
Le programme des politiques stratégiques stimule l’exécution du mandat du ministère en offrant du leadership, des analyses stratégiques et de l’expertise qui touchent ou sous-tendent les programmes ministériels (que ce soit un seul programme ou plusieurs d’entre eux) ou qui concernent plusieurs ministères, ordres de gouvernements, partenariats et engagements.
Le programme de la veille stratégique et du fonctionnement organisationnel impulse l’innovation dans l’application et l’intégration des données, la veille stratégique, la gestion de l’information et les mesures fondées sur des données probantes avec le concours des partenaires du ministère afin de soutenir l’efficacité organisationnelle et de démontrer l’amélioration des résultats aux Ontariennes et Ontariens.
Poste numéro | Poste | Prévisions 2025-2026 $ | Prévisions 2024-2025 $ | Différence entre 2025-2026 et 2024-2025 $ | Chiffres réels 2023-2024 $ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Administration du ministère | 72 077 400 | 69 488 500 | 2 588 900 | 97 440 295 |
2 | Politiques stratégiques | 29 676 200 | 28 029 400 | 1 646 800 | 26 971 428 |
Total à voter — Charges de fonctionnement | 101 753 600 | 97 517 900 | 4 235 700 | 124 411 723 | |
L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 | 47 841 | - | 49 301 |
L | Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 22 378 | 22 378 | - | 22 378 |
L | Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 32 346 | 32 346 | - | 33 334 |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 | 1 000 | - | 1 451 |
Total — Crédits législatifs | 103 565 | 103 565 | - | 106 464 | |
Total — Charges de fonctionnement | 101 857 165 | 97 621 465 | 4 235 700 | 124 518 187 |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ | Montant $ |
---|---|---|---|
701-1 | Administration du ministère | ||
Traitements et salaires | 34 616 100 | ||
Avantages sociaux | 3 941 900 | ||
Transports et communications | 1 087 400 | ||
Services | 31 549 100 | ||
Fournitures et matériel | 881 900 | ||
Autres opérations | 1 000 | ||
Total à voter — Charges de fonctionnement | 72 077 400 | ||
Sous-postes : | |||
Bureaux de la direction | |||
Traitements et salaires | 5 373 400 | ||
Avantages sociaux | 530 600 | ||
Transports et communications | 156 000 | ||
Services | 843 500 | ||
Fournitures et matériel | 74 500 | 6 978 000 | |
Soutien aux activités | |||
Traitements et salaires | 18 197 900 | ||
Avantages sociaux | 1 767 600 | ||
Transports et communications | 504 800 | ||
Services | 900 000 | ||
Fournitures et matériel | 494 000 | ||
Autres opérations | 1 000 | 21 865 300 | |
Ressources humaines | |||
Traitements et salaires | 2 631 200 | ||
Avantages sociaux | 441 200 | ||
Transports et communications | 46 600 | ||
Services | 53 300 | ||
Fournitures et matériel | 61 000 | 3 233 300 | |
Services de communication | |||
Traitements et salaires | 6 691 800 | ||
Avantages sociaux | 835 400 | ||
Transports et communications | 150 000 | ||
Services | 895 900 | ||
Fournitures et matériel | 66 000 | 8 639 100 | |
Services juridiques | |||
Traitements et salaires | 23 600 | ||
Transports et communications | 34 300 | ||
Services | 8 865 300 | ||
Fournitures et matériel | 21 200 | 8 944 400 | |
Gestion des locaux | |||
Traitements et salaires | 1 698 200 | ||
Avantages sociaux | 367 100 | ||
Transports et communications | 195 700 | ||
Services | 19 991 100 | ||
Fournitures et matériel | 165 200 | 22 417 300 | |
Total à voter — Charges de fonctionnement | 72 077 400 | ||
701-2 | Politiques stratégiques | ||
Traitements et salaires | 21 314 200 | ||
Avantages sociaux | 2 776 800 | ||
Transports et communications | 314 600 | ||
Services | 5 174 200 | ||
Fournitures et matériel | 95 400 | ||
Autres opérations | 1 000 | ||
Total à voter — Charges de fonctionnement | 29 676 200 | ||
Crédits législatifs | |||
Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 | |
Crédits législatifs | Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 22 378 | |
Crédits législatifs | Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 32 346 | |
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 | |
Total (Charges de fonctionnement) — Programme d'administration du ministère | 101 857 165 |
Programme des services aux enfants et aux adultes — Crédit 702
Les programmes des services aux enfants et aux adultes financent des services communautaires efficaces et responsables pour les personnes nécessitant des aides financières et en matière d’emploi, les adultes ayant des déficiences intellectuelles, les enfants ayant des déficiences intellectuelles ou physiques ou des besoins particuliers, les enfants et les jeunes à risque, les jeunes en conflit avec la loi et les victimes de violence.
Les programmes d'aide sociale aident les gens à retrouver un travail en fournissant des aides à l'emploi et au revenu aux personnes admissibles dans le besoin, y compris les personnes handicapées, et leurs familles. Le Bureau des obligations familiales améliore la sécurité financière des familles en percevant et en distribuant les pensions alimentaires pour enfant et pour conjoint.
Le programme destiné aux enfants et aux jeunes à risque comprend les services de protection de l’enfance fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les sociétés autochtones pour protéger les enfants et les jeunes qui risquent d’être victimes de mauvais traitements ou de négligence, les services de justice pour les jeunes pour réduire le taux de récidive et fournir des services de prévention, de rééducation et de réinsertion ainsi que d’autres services adaptés sur le plan culturel à l’intention des collectivités francophones et autochtones, ainsi que des services de divulgation de l’information relativement aux adoptions.
Le programme de soutiens aux particuliers et aux familles comprend des services aux enfants et aux jeunes ayant des déficiences intellectuelles ou physiques, des programmes de santé et de mieux-être adaptés sur le plan culturel à l‘intention des Autochtones, des soutiens communautaires aux jeunes à risque et aux femmes et aux enfants victimes de violence, ainsi que des services spécialisés pour les enfants et les jeunes, notamment des services en autisme, des services de réadaptation et des soutiens à ceux ayant des besoins particuliers complexes.
La Prestation ontarienne pour enfants fournit une aide financière non imposable directe aux familles admissibles à revenu faible ou moyen. La Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants offre aux enfants et des jeunes pris en charge par les sociétés d’aide à l’enfance accès à des possibilités sociales, éducatives et récréatives et un programme d’épargne à l’intention des jeunes plus âgés pris en charge.
L’Office des perspectives sociales et économiques pour les femmes travaille avec l’ensemble du gouvernement pour promouvoir la sécurité et l’autonomie économique et sociale des femmes et pour renforcer la sensibilisation à la violence contre les femmes et à la traite des personnes.
Sommaire — Crédit
Poste numéro | Poste | Prévisions 2025-2026 $ | Prévisions 2024-2025 $ | Différence entre 2025-2026 et 2024-2025 $ | Chiffres réels 2023-2024 $ |
---|---|---|---|---|---|
3 | Soutien financier et soutien à l'emploi | 10 697 731 100 | 10 404 877 200 | 292 853 900 | 10 298 617 108 |
7 | Bureau des obligations familiales | 43 283 400 | 40 770 400 | 2 513 000 | 47 147 548 |
20 | Enfants et jeunes à risque | 2 211 084 500 | 2 186 851 700 | 24 232 800 | 2 179 212 799 |
21 | Soutiens aux particuliers et aux familles | 5 790 803 300 | 5 529 259 800 | 261 543 500 | 5 270 728 477 |
22 | Prestation ontarienne pour enfants | 1 320 195 700 | 1 333 195 700 | (13 000 000) | 1 236 168 294 |
28 | Office des perspectives sociales et économiques pour les femmes | 62 291 900 | 54 182 500 | 8 109 400 | 23 802 606 |
Total à voter — Charges de fonctionnement | 20 125 389 900 | 19 549 137 300 | 576 252 600 | 19 055 676 832 | |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 107 327 200 | 50 834 100 | 56 493 100 | 66 291 565 |
Total — Crédits législatifs | 107 327 200 | 50 834 100 | 56 493 100 | 66 291 565 | |
Total — Charges de fonctionnement | 20 232 717 100 | 19 599 971 400 | 632 745 700 | 19 121 968 397 |
Poste numéro | Poste | Prévisions 2025-2026 $ | Prévisions 2024-2025 $ | Différence entre 2025-2026 et 2024-2025 $ | Chiffres réels 2023-2024 $ |
---|---|---|---|---|---|
9 | Services aux enfants et aux adultes | 122 305 000 | 56 505 000 | 65 800 000 | 52 849 481 |
Total à voter — Actifs de fonctionnement | 122 305 000 | 56 505 000 | 65 800 000 | 52 849 481 | |
Total — Actifs de fonctionnement | 122 305 000 | 56 505 000 | 65 800 000 | 52 849 481 |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ | Montant $ | Montant $ |
---|---|---|---|---|
702-3 | Soutien financier et soutien à l'emploi | |||
Traitements et salaires | 161 607 400 | |||
Avantages sociaux | 24 889 400 | |||
Transports et communications | 5 784 700 | |||
Services | 14 864 100 | |||
Fournitures et matériel | 1 274 400 | |||
Paiements de transfert | ||||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées — Soutien financier | 6 493 755 700 | |||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées — Soutien à l'emploi | 274 800 | |||
Programme Ontario au travail — Soutien financier | 2 652 681 900 | |||
Programme Ontario au travail — Soutien à l'emploi | 86 401 200 | |||
Programme de médicaments de l'Ontario | 1 256 196 500 | 10 489 310 100 | ||
Autres opérations | 1 000 | |||
Total à voter — Charges de fonctionnement | 10 697 731 100 | |||
702-7 | Bureau des obligations familiales | |||
Traitements et salaires | 29 332 700 | |||
Avantages sociaux | 4 475 800 | |||
Transports et communications | 1 866 300 | |||
Services | 7 341 800 | |||
Fournitures et matériel | 265 800 | |||
Autres opérations | 1 000 | |||
Total à voter — Charges de fonctionnement | 43 283 400 | |||
Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 107 327 200 | ||
702-20 | Enfants et jeunes à risque | |||
Traitements et salaires | 124 263 200 | |||
Avantages sociaux | 21 985 100 | |||
Transports et communications | 2 066 100 | |||
Services | 25 330 500 | |||
Fournitures et matériel | 1 404 500 | |||
Paiements de transfert | ||||
Bien-être de l’enfance — soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention | 108 572 900 | |||
Services de protection de l’enfance | 1 685 361 900 | |||
Services de justice pour la jeunesse | 143 071 400 | |||
Bien-être de l’enfance — soutiens aux collectivités et à la prévention | 99 027 900 | 2 036 034 100 | ||
Autres opérations | 1 000 | |||
Total à voter — Charges de fonctionnement | 2 211 084 500 | |||
Sous-postes : | ||||
Services de protection de l’enfance | ||||
Traitements et salaires | 12 520 900 | |||
Avantages sociaux | 1 551 900 | |||
Transports et communications | 465 600 | |||
Services | 2 688 000 | |||
Fournitures et matériel | 261 300 | |||
Paiements de transfert | ||||
Bien-être de l’enfance — soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention | 108 572 900 | |||
Services de protection de l’enfance | 1 685 361 900 | |||
Bien-être de l’enfance — soutiens aux collectivités et à la prévention | 99 027 900 | 1 892 962 700 | 1 910 450 400 | |
Services de justice pour la jeunesse | ||||
Traitements et salaires | 111 742 300 | |||
Avantages sociaux | 20 433 200 | |||
Transports et communications | 1 600 500 | |||
Services | 22 642 500 | |||
Fournitures et matériel | 1 143 200 | |||
Paiements de transfert | ||||
Services de justice pour la jeunesse | 143 071 400 | |||
Autres opérations | 1 000 | 300 634 100 | ||
Total à voter — Charges de fonctionnement | 2 211 084 500 | |||
702-21 | Soutiens aux particuliers et aux familles | |||
Traitements et salaires | 93 930 500 | |||
Avantages sociaux | 15 791 000 | |||
Transports et communications | 2 011 300 | |||
Services | 10 955 300 | |||
Fournitures et matériel | 1 181 400 | |||
Paiements de transfert | ||||
Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes | 178 725 700 | |||
Services de traitement et de réadaptation pour enfants | 388 578 300 | |||
Autisme | 778 666 000 | |||
Besoins particuliers complexes | 144 933 600 | |||
Résidences avec services de soutien à l’autonomie pour les personnes ayant une déficience intellectuelle | 2 349 835 900 | |||
Soutiens pour l’intégration communautaire
| 73 337 700 | |||
Crédit d’impôt pour les activités des enfants | 1 000 | |||
Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones | 57 581 900 | |||
Soutien aux victimes de violence | 286 859 900 | |||
Services de soutien | 1 303 097 000 | |||
Familles en santé | 105 315 800 | 5 666 932 800 | ||
Autres opérations | 1 000 | |||
Total à voter — Charges de fonctionnement | 5 790 803 300 | |||
Sous-postes : | ||||
Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle | ||||
Traitements et salaires | 5 566 800 | |||
Avantages sociaux | 1 786 200 | |||
Transports et communications | 334 700 | |||
Services | 2 115 100 | |||
Fournitures et matériel | 282 600 | |||
Paiements de transfert | ||||
Résidences avec services de soutien à l’autonomie pour les personnes ayant une déficience intellectuelle | 2 349 835 900 | |||
Services de soutien | 1 303 097 000 | 3 652 932 900 | ||
Autres opérations | 1 000 | 3 663 019 300 | ||
Populations vulnérables | ||||
Traitements et salaires | 8 311 000 | |||
Avantages sociaux | 434 600 | |||
Transports et communications | 53 700 | |||
Services | 2 007 300 | |||
Fournitures et matériel | 18 500 | |||
Paiements de transfert | ||||
Soutiens pour l’intégration communautaire | 73 337 700 | |||
Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones | 57 581 900 | |||
Soutien aux victimes de violence | 286 859 900 | 417 779 500 | 428 604 600 | |
Services à l’enfance et à la jeunesse | ||||
Traitements et salaires | 32 870 900 | |||
Avantages sociaux | 5 268 500 | |||
Transports et communications | 596 300 | |||
Services | 5 680 100 | |||
Fournitures et matériel | 425 800 | |||
Paiements de transfert | ||||
Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes | 178 725 700 | |||
Services de traitement et de réadaptation pour enfants | 388 578 300 | |||
Autisme | 778 666 000 | |||
Besoins particuliers complexes | 144 933 600 | |||
Crédit d’impôt pour les activités des enfants | 1 000 | |||
Familles en santé | 105 315 800 | 1 596 220 400 | 1 641 062 000 | |
Bureaux régionaux | ||||
Traitements et salaires | 47 181 800 | |||
Avantages sociaux | 8 301 700 | |||
Transports et communications | 1 026 600 | |||
Services | 1 152 800 | |||
Fournitures et matériel | 454 500 | 58 117 400 | ||
Total à voter — Charges de fonctionnement | 5 790 803 300 | |||
702-22 | Prestation ontarienne pour enfants | |||
Paiements de transfert | ||||
Prestation ontarienne pour enfants | 1 306 000 000 | |||
Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants | 14 194 700 | 1 320 194 700 | ||
Autres opérations | 1 000 | |||
Total à voter — Charges de fonctionnement | 1 320 195 700 | |||
702-28 | Office des perspectives sociales et économiques pour les femmes | |||
Traitements et salaires | 2 601 900 | |||
Avantages sociaux | 358 500 | |||
Transports et communications | 91 200 | |||
Services | 134 700 | |||
Fournitures et matériel | 33 200 | |||
Paiements de transfert | ||||
Initiatives de prévention de la violence | 43 338 400 | |||
Initiatives d’autonomisation économique | 15 733 000 | 59 071 400 | ||
Autres opérations | 1 000 | |||
Total à voter — Charges de fonctionnement | 62 291 900 | |||
Total (Charges de fonctionnement) — Programme des services aux enfants et aux adultes | 20 232 717 100 |
Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ | Montant $ |
---|---|---|---|
702-9 | Services aux enfants et aux adultes | ||
Avances et montants récupérables | |||
Prestation ontarienne pour enfants | 1 000 | ||
Office des perspectives sociales et économiques pour les femmes | 1 000 | ||
Enfants et jeunes à risque | 1 000 | ||
Soutiens aux particuliers et aux familles | 1 000 | ||
Bureau des obligations familiales | 1 000 | ||
Programme Ontario au travail — Soutien financier | 71 800 000 | ||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées — Aide financière | 50 500 000 | 122 305 000 | |
Total à voter — Actifs de fonctionnement | 122 305 000 | ||
Total (Actifs de fonctionnement) — Programme des services aux enfants et aux adultes | 122 305 000 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations — Crédit 704
Le programme d’immobilisations du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires finance les projets d’infrastructure de toutes tailles du ministère ainsi que les logiciels d’application de gestion.
Le financement de l’infrastructure est fourni aux bénéficiaires des paiements de transfert dans les collectivités et aux installations exploitées directement par le ministère pour l’acquisition, la construction et la rénovation d’immobilisations, et ce, afin de faciliter la prestation efficace des programmes du ministère et la gestion des activités de base du ministère.
Les logiciels d’application de gestion acquis, construits ou développés sont capitalisés et imputés sur la durée de vie utile de l’actif.
Sommaire — Crédit
Poste numéro | Poste | Prévisions 2025-2026 $ | Prévisions 2024-2025 $ | Différence entre 2025-2026 et 2024-2025 $ | Chiffres réels 2023-2024 $ |
---|---|---|---|---|---|
9 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–programme d’immobilisations dans l’infrastructure–actifs de fonctionnement | 1 000 | 1 000 | - | - |
Total à voter — Actifs de fonctionnement | 1 000 | 1 000 | - | - | |
Total — Actifs de fonctionnement | 1 000 | 1 000 | - | - |
Poste numéro | Poste | Prévisions 2025-2026 $ | Prévisions 2024-2025 $ | Différence entre 2025-2026 et 2024-2025 $ | Chiffres réels 2023-2024 $ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–infrastructure | 194 296 600 | 177 511 100 | 16 785 500 | 159 059 375 |
2 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–logiciels et applications de gestion | 1 000 | 1 000 | - | - |
Total à voter — Charges d’immobilisations | 194 297 600 | 177 512 100 | 16 785 500 | 159 059 375 | |
L | Amortissement — Loi sur l'administration financière | 12 322 700 | 25 609 800 | (13 287 100) | 19 733 832 |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 | 1 000 | - | - |
Total — Crédits législatifs | 12 323 700 | 25 610 800 | (13 287 100) | 19 733 832 | |
Total — Charges d’immobilisations | 206 621 300 | 203 122 900 | 3 498 400 | 178 793 207 |
Poste numéro | Poste | Prévisions 2025-2026 $ | Prévisions 2024-2025 $ | Différence entre 2025-2026 et 2024-2025 $ | Chiffres réels 2023-2024 $ |
---|---|---|---|---|---|
3 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–biens immobilisés liés à l’infrastructure | 20 933 300 | 14 440 000 | 6 493 300 | 627 358 |
4 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–logiciels et applications de gestion–biens immobilisés | 1 231 500 | 1 231 500 | - | 11 916 560 |
Total à voter — Biens immobilisés | 22 164 800 | 15 671 500 | 6 493 300 | 12 543 918 | |
Total — Biens immobilisés | 22 164 800 | 15 671 500 | 6 493 300 | 12 543 918 |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ |
---|---|---|
704-9 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–programme d’immobilisations dans l’infrastructure–actifs de fonctionnement | |
Avances et montants récupérables | ||
Programme d’immobilisations | 1 000 | |
Total à voter — Actifs de fonctionnement | 1 000 | |
Total (Actifs de fonctionnement) — Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations | 1 000 |
Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ | Montant $ |
---|---|---|---|
704-1 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–infrastructure | ||
Paiements de transfert | |||
Initiatives relatives aux immobilisations communautaires | 2 000 000 | ||
Subventions d'immobilisations | 171 399 700 | ||
Renouvellement des installations des partenaires | 20 895 900 | 194 295 600 | |
Autres opérations | |||
Provision pour dépréciation/perte/réduction de la valeur de certains biens | 1 000 | ||
Total à voter — Charges d’immobilisations | 194 296 600 | ||
704-2 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–logiciels et applications de gestion | ||
Autres opérations | 1 000 | ||
Total à voter — Charges d’immobilisations | 1 000 | ||
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
Crédits législatifs | Amortissement — Loi sur l'administration financière | 12 322 700 | |
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 | |
Total (Charges d’immobilisations) — Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations | 206 621 300 |
Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ |
---|---|---|
704-3 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–biens immobilisés liés à l’infrastructure | |
Immeubles — coûts relatifs aux biens immobilisés | 8 354 200 | |
Immeubles – diversification des modes de financement et de l'approvisionnement | 12 578 100 | |
Investissements dans des immobilisations corporelles | 1 000 | |
Total à voter — Biens immobilisés | 20 933 300 | |
704-4 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–logiciels et applications de gestion–biens immobilisés | |
Logiciels d'application de gestion — coûts relatifs aux biens immobilisés | 1 231 500 | |
Total à voter — Biens immobilisés | 1 231 500 | |
Total (Biens immobilisés) — Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires — Programme d’immobilisations | 22 164 800 |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique Total — Charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter — charges de fonctionnement.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe La rubrique Total — Actifs de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter — actifs de fonctionnement.