Ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires - Budget des dépenses (2020-2021)
Le Budget des dépenses 2020-2021 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du ministère de Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires pour l'exercice commençant le 1er avril 2020.
Sommaire
Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires a pour vision un système de services sociaux connecté, accessible à chaque étape de la vie et axé sur la personne qui rend les Ontariennes et les Ontariens autonomes en leur offrant les services appropriés au moment où ils en ont besoin. Le ministère aide à bâtir une province où les enfants, les jeunes, les femmes et les familles se sentent en sécurité, soutenus et prêts à réussir, où les Autochtones obtiennent de meilleurs résultats, où toutes les personnes handicapées ont des chances égales, où les nouveaux arrivants se sentent bienvenus et encouragés à s’intégrer à leurs collectivités et où l’égalité de sexes et la rupture du cycle de la pauvreté sont des priorités.
Sommaire - Programme du Ministère
Crédit |
Programme |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
---|---|---|---|---|---|
|
Charges de fonctionnement |
|
|
|
|
701 |
108 175 900 $ |
126 898 400 $ |
(18 722 500 $) |
132 320 685 $ |
|
702 |
17 690 614 900 $ |
16 987 362 400 $ |
703 252 500 $ |
16 911 890 618 $ |
|
703 |
1 700 000 $ |
7 300 000 $ |
(5 600 000 $) |
14 306 000 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
17 800 490 800 $ |
17 121 560 800 $ |
678 930 000 $ |
17 058 517 303 $ |
|
Crédits législatifs |
80 640 587 $ |
32 100 487 $ |
48 540 100 $ |
29 331 144 $ |
|
Total du ministère - charges de fonctionnement |
17 881 131 387 $ |
17 153 661 287 $ |
727 470 100 $ |
17 087 848 447 $ |
|
Redressement de consolidation - hôpitaux |
(127 474 500 $) |
(128 445 200 $) |
970 700 $ |
(179 924 935 $) |
|
Redressement de consolidation - conseils scolaires |
(50 236 000 $) |
(55 179 500 $) |
4 943 500 $ |
(55 258 750 $) |
|
Redressement de consolidation - réseaux locaux d’intégration des services de santé |
- |
(2 759 500 $) |
2 759 500 $ |
- |
|
Redressement de consolidation - Fondation Trillium de l'Ontario |
(18 526 000 $) |
(24 126 000 $) |
5 600 000 $ |
(31 332 000 $) |
|
Redressement de consolidation - collèges |
(2 510 200 $) |
(1 846 500 $) |
(663 700 $) |
(2 302 619 $) |
|
Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général |
(41 243 100 $) |
(52 959 900 $) |
11 716 800 $ |
(54 351 191 $) |
|
Redressement de consolidation - Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier |
- |
- |
- |
4 163 750 $ |
|
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements |
17 641 141 587 $ |
16 888 344 687 $ |
752 796 900 $ |
16 768 842 702 $ |
|
Actifs de fonctionnement |
|
|
|
|
701 |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
702 |
43 707 000 $ |
43 707 000 $ |
- |
44 022 410 $ |
|
703 |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
704 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
43 710 000 $ |
43 710 000 $ |
- |
44 022 410 $ |
|
Total du ministère - actifs de fonctionnement |
43 710 000 $ |
43 710 000 $ |
- |
44 022 410 $ |
|
Charges d’immobilisations |
|
|
|
|
704 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations |
22 978 200 $ |
37 458 500 $ |
(14 480 300 $) |
39 901 360 $ |
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
22 978 200 $ |
37 458 500 $ |
(14 480 300 $) |
39 901 360 $ |
|
Crédits législatifs |
39 633 700 $ |
41 122 900 $ |
(1 489 200 $) |
36 837 398 $ |
|
Total du ministère - Charges d’immobilisations |
62 611 900 $ |
78 581 400 $ |
(15 969 500 $) |
76 738 758 $ |
|
Redressement de consolidation - hôpitaux |
(4 750 000 $) |
(2 250 000 $) |
(2 500 000 $) |
- |
|
Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général |
(1 754 300 $) |
(1 754 300 $) |
- |
(4 811 133 $) |
|
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements |
56 107 600 $ |
74 577 100 $ |
(18 469 500 $) |
71 927 625 $ |
|
Biens immobilisés |
|
|
|
|
704 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations |
22 807 400 $ |
23 248 400 $ |
(441 000 $) |
24 124 394 $ |
|
Total à voter - biens immobilisés |
22 807 400 $ |
23 248 400 $ |
(441 000 $) |
24 124 394 $ |
|
Total du ministère - biens immobilisés |
22 807 400 $ |
23 248 400 $ |
(441 000 $) |
24 124 394 $ |
|
Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) |
17 697 249 187 $ |
16 962 921 787 $ |
734 327 400 $ |
16 840 770 327 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
Charges de fonctionnement |
2019-2020 |
2018-2019 |
---|---|---|
Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement |
16 778 234 887 $ |
12 779 267 652 $ |
Réorganisation gouvernementale |
|
|
Transfert de fonctions d'autres ministères |
5 763 600 $ |
4 334 742 997 $ |
Transfert de fonctions à d'autres ministères |
(25 753 100 $) |
(26 162 202 $) |
Budget supplémentaire des dépenses |
|
|
Budget supplémentaire des dépenses 2019-2020 |
395 415 900 $ |
- |
Total - charges de fonctionnement redressées |
17 153 661 287 $ |
17 087 848 447 $ |
Charges d’immobilisations |
2019-2020 |
2018-2019 |
---|---|---|
Total - charges d’immobilisations (données publiées antérieurement |
78 581 400 $ |
59 336 175 $ |
Réorganisation gouvernementale |
|
|
Transfert de fonctions d'autres ministères |
- |
17 402 583 $ |
Total - charges d’immobilisations redressées |
78 581 400 $ |
76 738 758 $ |
Biens immobilisés |
2019-2020 |
2018-2019 |
---|---|---|
Total - biens immobilisés (données publiées antérieurement |
23 248 400 $ |
20 528 201 $ |
Réorganisation gouvernementale |
|
|
Transfert de fonctions d'autres ministères |
- |
3 596 193 $ |
Total - biens immobilisés redressés |
23 248 400 $ |
24 124 394 $ |
Programme d'administration du ministère - crédit 701
Le programme d’administration du ministère appuie l’élaboration et la mise en œuvre des priorités du ministère en offrant à la haute direction, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain de l’orientation concernant les politiques et les programmes, une planification et une gestion stratégiques des ressources et des finances, des services juridiques et de communication et des services d’aide administrative et opérationnelle.
Le programme des politiques stratégiques stimule l’exécution du mandat du ministère en offrant du leadership, des analyses stratégiques et de l’expertise qui touchent ou sous-tendent les programmes ministériels (que ce soit un seul programme ou plusieurs d’entre eux) ou qui concernent plusieurs ministères, ordres de gouvernements, partenariats et engagements.
Le programme de la veille stratégique et du fonctionnement organisationnel impulse l’innovation dans l’application et l’intégration des données, la veille stratégique, la gestion de l’information et les mesures fondées sur des données probantes avec le concours des partenaires du ministère afin de soutenir l’efficacité organisationnelle et de démontrer l’amélioration des résultats aux Ontariennes et Ontariens.
Sommaire - crédit
Poste numero |
Poste |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 |
Administration du ministère |
79 767 800 $ |
96 513 100 $ |
(16 745 300 $) |
100 900 148 $ |
2 |
Politiques stratégiques |
28 408 100 $ |
30 385 300 $ |
(1 977 200 $) |
31 420 537 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
108 175 900 $ |
126 898 400 $ |
(18 722 500 $) |
132 320 685 $ |
L |
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
47 841 $ |
47 841 $ |
- |
61 352 $ |
L |
Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
32 346 $ |
32 346 $ |
- |
47 134 $ |
L |
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
Total - crédits législatifs |
81 187 $ |
81 187 $ |
- |
108 486 $ |
|
Total - charges de fonctionnement |
108 257 087 $ |
126 979 587 $ |
(18 722 500 $) |
132 429 171 $ |
|
|
|
|
|
|
10 |
Débiteurs |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
Total - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes |
Montant |
Montant |
---|---|---|---|
|
Charges de fonctionnement |
|
|
701-1 |
Administration du ministère |
|
|
|
Traitements et salaires |
|
36 276 300 $ |
|
Avantages sociaux |
|
4 759 000 $ |
|
Transports et communications |
|
1 076 000 $ |
|
Services |
|
36 776 800 $ |
|
Fournitures et matériel |
|
879 700 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
79 767 800 $ |
|
Sous-postes : |
|
|
|
Bureaux de la direction |
|
|
|
Traitements et salaires |
4 644 500 $ |
|
|
Avantages sociaux |
537 900 $ |
|
|
Transports et communications |
156 000 $ |
|
|
Services |
159 500 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
74 500 $ |
5 572 400 $ |
|
Soutien aux activités |
|
|
|
Traitements et salaires |
20 339 400 $ |
|
|
Avantages sociaux |
2 288 200 $ |
|
|
Transports et communications |
501 600 $ |
|
|
Services |
2 082 800 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
491 800 $ |
25 703 800 $ |
|
Ressources humaines |
|
|
|
Traitements et salaires |
2 857 900 $ |
|
|
Avantages sociaux |
534 100 $ |
|
|
Transports et communications |
46 600 $ |
|
|
Services |
12 100 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
61 000 $ |
3 511 700 $ |
|
Services de communication |
|
|
|
Traitements et salaires |
5 968 100 $ |
|
|
Avantages sociaux |
903 800 $ |
|
|
Transports et communications |
141 800 $ |
|
|
Services |
902 000 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
66 000 $ |
7 981 700 $ |
|
Services juridiques |
|
|
|
Transports et communications |
34 300 $ |
|
|
Services |
8 938 600 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
21 200 $ |
8 994 100 $ |
|
Gestion des locaux |
|
|
|
Traitements et salaires |
2 466 400 $ |
|
|
Avantages sociaux |
495 000 $ |
|
|
Transports et communications |
195 700 $ |
|
|
Services |
24 681 800 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
165 200 $ |
28 004 100 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
79 767 800 $ |
|
Crédits législatifs |
|
|
Crédits législatifs |
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
|
47 841 $ |
Crédits législatifs |
Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
|
32 346 $ |
|
Crédits législatifs |
|
|
|
Autres opérations |
|
|
Crédits législatifs |
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
|
1 000 $ |
701-2 |
Politiques stratégiques |
|
|
|
Traitements et salaires |
|
22 653 800 $ |
|
Avantages sociaux |
|
3 306 500 $ |
|
Transports et communications |
|
314 600 $ |
|
Services |
|
2 037 800 $ |
|
Fournitures et matériel |
|
95 400 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
28 408 100 $ |
|
Total (charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère |
|
108 257 087 $ |
|
Actifs de fonctionnement |
|
|
701-10 |
Débiteurs |
|
|
|
Avances et montants récupérables |
|
|
|
Avances et montants récupérables - recouvrements en cours d’exercice |
|
1 000 $ |
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
|
1 000 $ |
|
Total (actifs de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère |
|
1 000 $ |
Programme des services aux enfants et aux adultes - crédit 702
Le programme des services aux enfants et aux adultes offre des services communautaires efficaces et responsables aux personnes nécessitant des aides financières et en matière d’emploi, aux adultes ayant des déficiences intellectuelles, aux enfants ayant des déficiences intellectuelles ou physiques ou des besoins particuliers, aux enfants et aux jeunes à risque, aux jeunes en conflit avec la loi, aux nouveaux arrivants et aux victimes de violence.
Les programmes d'aide sociale aident les gens à retrouver un travail en fournissant des aides à l'emploi et au revenu aux personnes admissibles dans le besoin, y compris les personnes handicapées, et leurs familles. Le Bureau des obligations familiales améliore la sécurité financière des familles en percevant et en distribuant les pensions alimentaires pour enfant et pour conjoint.
Le programme destiné aux enfants et aux jeunes à risque comprend les services de protection de l’enfance fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les sociétés autochtones pour protéger les enfants et les jeunes qui risquent d’être victimes de mauvais traitements ou de négligence, les services de justice pour les jeunes pour réduire le taux de récidive et fournir des services de prévention, de rééducation et de réinsertion ainsi que d’autres services adaptés sur le plan culturel à l’intention des collectivités francophones et autochtones, ainsi que des services de divulgation de l’information relativement aux adoptions.
Le programme de soutiens aux particuliers et aux familles comprend des services aux enfants et aux jeunes ayant des déficiences intellectuelles ou physiques, des programmes de santé et de mieux-être adaptés sur le plan culturel à l‘intention des Autochtones, des soutiens communautaires aux jeunes à risque et aux femmes et aux enfants victimes de violence, ainsi que des services spécialisés pour les enfants et les jeunes, notamment des services en autisme, des services de réadaptation et des soutiens à ceux ayant des besoins particuliers complexes.
La Prestation ontarienne pour enfants fournit une aide financière non imposable directe aux familles admissibles à revenu faible ou moyen. La Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants offre aux enfants et des jeunes pris en charge par les sociétés d’aide à l’enfance accès à des possibilités sociales, éducatives et récréatives et un programme d’épargne à l’intention des jeunes plus âgés pris en charge.
Le Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse propose des conseils stratégiques et exploite des solutions de technologie de l’information pour soutenir les activités et le mandat du ministère.
L’Office de la condition féminine travaille avec l’ensemble du gouvernement pour promouvoir la sécurité et l’autonomie économique et sociale des femmes et pour prévenir la violence contre les femmes. Les programmes d’établissement et d’intégration favorisent la bonne intégration économique et sociale des immigrants et des réfugiés.
Sommaire - crédit
Poste numero |
Poste |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
3 |
Soutien financier et soutien à l'emploi |
9 879 597 400 $ |
9 538 587 600 $ |
341 009 800 $ |
9 679 781 389 $ |
7 |
Bureau des obligations familiales |
45 325 900 $ |
46 853 200 $ |
(1 527 300 $) |
47 459 248 $ |
20 |
Enfants et jeunes à risque |
2 041 998 000 $ |
1 954 265 100 $ |
87 732 900 $ |
2 029 495 810 $ |
21 |
Soutiens aux particuliers et aux familles |
4 355 508 200 $ |
4 076 929 500 $ |
278 578 700 $ |
3 786 368 469 $ |
22 |
Prestation ontarienne pour enfants |
1 179 194 700 $ |
1 174 694 700 $ |
4 500 000 $ |
1 139 015 816 $ |
26 |
Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse |
93 830 600 $ |
98 288 100 $ |
(4 457 500 $) |
103 243 309 $ |
28 |
Condition féminine |
21 426 800 $ |
21 817 400 $ |
(390 600 $) |
23 691 545 $ |
29 |
Soutiens à la formation linguistique et aux services d’établissement |
73 733 300 $ |
75 926 800 $ |
(2 193 500 $) |
102 835 032 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
17 690 614 900 $ |
16 987 362 400 $ |
703 252 500 $ |
16 911 890 618 $ |
L |
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
80 558 400 $ |
32 018 300 $ |
48 540 100 $ |
29 222 658 $ |
|
Total - crédits législatifs |
80 558 400 $ |
32 018 300 $ |
48 540 100 $ |
29 222 658 $ |
|
Total - charges de fonctionnement |
17 771 173 300 $ |
17 019 380 700 $ |
751 792 600 $ |
16 941 113 276 $ |
|
|
|
|
|
|
9 |
Services aux enfants et aux adultes |
43 707 000 $ |
43 707 000 $ |
- |
44 022 410 $ |
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
43 707 000 $ |
43 707 000 $ |
- |
44 022 410 $ |
|
Total - actifs de fonctionnement |
43 707 000 $ |
43 707 000 $ |
- |
44 022 410 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes |
Montant |
Montant |
Montant |
---|---|---|---|---|
|
Charges de fonctionnement |
|
|
|
702-3 |
Soutien financier et soutien à l'emploi |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
|
136 300 400 $ |
|
Avantages sociaux |
|
|
24 712 800 $ |
|
Transports et communications |
|
|
6 049 800 $ |
|
Services |
|
|
38 536 400 $ |
|
Fournitures et matériel |
|
|
2 678 100 $ |
|
Paiements de transfert |
|
|
|
|
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien financier |
|
5 520 243 900 $ |
|
|
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien à l'emploi |
|
43 077 300 $ |
|
|
Programme Ontario au travail - Soutien financier |
|
2 668 067 600 $ |
|
|
Programme Ontario au travail - Soutien à l'emploi |
|
183 734 600 $ |
|
|
Programme de médicaments de l'Ontario |
|
1 256 196 500 $ |
9 671 319 900 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
|
9 879 597 400 $ |
|
Crédits législatifs |
|
|
|
|
Autres opérations |
|
|
|
Crédits législatifs |
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
|
|
80 558 400 $ |
702-7 |
Bureau des obligations familiales |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
|
28 740 400 $ |
|
Avantages sociaux |
|
|
5 060 400 $ |
|
Transports et communications |
|
|
1 866 300 $ |
|
Services |
|
|
9 393 000 $ |
|
Fournitures et matériel |
|
|
265 800 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
|
45 325 900 $ |
702-20 |
Enfants et jeunes à risque |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
|
115 058 000 $ |
|
Avantages sociaux |
|
|
20 898 800 $ |
|
Transports et communications |
|
|
1 966 100 $ |
|
Services |
|
|
28 529 700 $ |
|
Fournitures et matériel |
|
|
1 404 500 $ |
|
Paiements de transfert |
|
|
|
|
Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités et à la prévention |
|
57 637 700 $ |
|
|
Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention |
|
86 446 500 $ |
|
|
Services de justice pour la jeunesse |
|
116 405 700 $ |
|
|
Services de protection de l’enfance |
|
1 613 651 000 $ |
1 874 140 900 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
|
2 041 998 000 $ |
|
Sous-postes : |
|
|
|
|
Services de protection de l’enfance |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
10 966 900 $ |
|
|
Avantages sociaux |
|
1 456 700 $ |
|
|
Transports et communications |
|
365 600 $ |
|
|
Services |
|
11 968 900 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
|
261 300 $ |
|
|
Paiements de transfert |
|
|
|
|
Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités et à la prévention |
57 637 700 $ |
|
|
|
Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention |
86 446 500 $ |
|
|
|
Services de protection de l’enfance |
1 613 651 000 $ |
1 757 735 200 $ |
1 782 754 600 $ |
|
Services de justice pour la jeunesse |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
104 091 100 $ |
|
|
Avantages sociaux |
|
19 442 100 $ |
|
|
Transports et communications |
|
1 600 500 $ |
|
|
Services |
|
16 560 800 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
|
1 143 200 $ |
|
|
Paiements de transfert |
|
|
|
|
Services de justice pour la jeunesse |
|
116 405 700 $ |
259 243 400 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
|
2 041 998 000 $ |
702-21 |
Soutiens aux particuliers et aux familles |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
|
82 005 400 $ |
|
Avantages sociaux |
|
|
15 994 900 $ |
|
Transports et communications |
|
|
3 868 600 $ |
|
Services |
|
|
10 881 400 $ |
|
Fournitures et matériel |
|
|
1 181 400 $ |
|
Paiements de transfert |
|
|
|
|
Services de soutien |
|
902 491 700 $ |
|
|
Initiatives jeunesse |
|
34 928 700 $ |
|
|
Soutiens pour l’intégration communautaire |
|
68 050 700 $ |
|
|
Soutien aux victimes de violence |
|
158 743 500 $ |
|
|
Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones |
|
35 249 900 $ |
|
|
Bébés en santé, enfants en santé |
|
90 315 700 $ |
|
|
Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes |
|
188 552 100 $ |
|
|
Autisme |
|
600 087 400 $ |
|
|
Services de traitement et de réadaptation pour enfants |
|
210 939 100 $ |
|
|
Besoins particuliers complexes |
|
104 895 700 $ |
|
|
Crédit d’impôt pour les activités des enfants |
|
1 000 $ |
|
|
Services en établissement |
|
1 847 321 000 $ |
4 241 576 500 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
|
4 355 508 200 $ |
|
Sous-postes : |
|
|
|
|
Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
6 127 400 $ |
|
|
Avantages sociaux |
|
2 332 700 $ |
|
|
Transports et communications |
|
992 000 $ |
|
|
Services |
|
1 630 100 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
|
282 600 $ |
|
|
Paiements de transfert |
|
|
|
|
Services de soutien |
902 491 700 $ |
|
|
|
Services en établissement |
1 847 321 000 $ |
2 749 812 700 $ |
2 761 177 500 $ |
|
Populations vulnérables |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
5 031 300 $ |
|
|
Avantages sociaux |
|
286 400 $ |
|
|
Transports et communications |
|
53 700 $ |
|
|
Services |
|
1 619 100 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
|
18 500 $ |
|
|
Paiements de transfert |
|
|
|
|
Soutiens pour l’intégration communautaire |
68 050 700 $ |
|
|
|
Soutien aux victimes de violence |
158 743 500 $ |
|
|
|
Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones |
35 249 900 $ |
|
|
|
Initiatives jeunesse |
34 928 700 $ |
296 972 800 $ |
303 981 800 $ |
|
Services à l’enfance et à la jeunesse |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
29 606 600 $ |
|
|
Avantages sociaux |
|
5 432 800 $ |
|
|
Transports et communications |
|
1 796 300 $ |
|
|
Services |
|
5 620 600 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
|
425 800 $ |
|
|
Paiements de transfert |
|
|
|
|
Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes |
188 552 100 $ |
|
|
|
Autisme |
600 087 400 $ |
|
|
|
Services de traitement et de réadaptation pour enfants |
210 939 100 $ |
|
|
|
Besoins particuliers complexes |
104 895 700 $ |
|
|
|
Crédit d’impôt pour les activités des enfants |
1 000 $ |
|
|
|
Bébés en santé, enfants en santé |
90 315 700 $ |
1 194 791 000 $ |
1 237 673 100 $ |
|
Bureaux régionaux |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
41 240 100 $ |
|
|
Avantages sociaux |
|
7 943 000 $ |
|
|
Transports et communications |
|
1 026 600 $ |
|
|
Services |
|
2 011 600 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
|
454 500 $ |
52 675 800 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
|
4 355 508 200 $ |
702-22 |
Prestation ontarienne pour enfants |
|
|
|
|
Paiements de transfert |
|
|
|
|
Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants |
|
14 194 700 $ |
|
|
Prestation ontarienne pour enfants |
|
1 165 000 000 $ |
1 179 194 700 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
|
1 179 194 700 $ |
702-26 |
Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
|
36 467 700 $ |
|
Avantages sociaux |
|
|
5 138 800 $ |
|
Transports et communications |
|
|
2 779 500 $ |
|
Services |
|
|
69 784 500 $ |
|
Fournitures et matériel |
|
|
2 985 300 $ |
|
Total partiel |
|
|
117 155 800 $ |
|
Moins : recouvrements |
|
|
23 325 200 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
|
93 830 600 $ |
702-28 |
Condition féminine |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
|
2 786 700 $ |
|
Avantages sociaux |
|
|
450 300 $ |
|
Transports et communications |
|
|
91 200 $ |
|
Services |
|
|
124 800 $ |
|
Fournitures et matériel |
|
|
33 200 $ |
|
Paiements de transfert |
|
|
|
|
Initiatives d’autonomisation économique |
|
6 728 900 $ |
|
|
Initiatives de prévention de la violence |
|
11 211 700 $ |
17 940 600 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
|
21 426 800 $ |
702-29 |
Soutiens à la formation linguistique et aux services d’établissement |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
|
4 633 500 $ |
|
Avantages sociaux |
|
|
596 700 $ |
|
Transports et communications |
|
|
195 400 $ |
|
Services |
|
|
28 000 $ |
|
Fournitures et matériel |
|
|
111 200 $ |
|
Paiements de transfert |
|
|
|
|
Initiatives d’Affaires civiques et Immigration |
|
|
68 168 500 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
|
73 733 300 $ |
|
Total (charges de fonctionnement) - Programme des services aux enfants et aux adultes |
|
|
17 771 173 300 $ |
|
Actifs de fonctionnement |
|
|
|
702-9 |
Services aux enfants et aux adultes |
|
|
|
|
Avances et montants récupérables |
|
|
|
|
Soutien financier et soutien à l’emploi |
|
43 700 000 $ |
|
|
Prestation ontarienne pour enfants |
|
1 000 $ |
|
|
Bureau des obligations familiales |
|
1 000 $ |
|
|
Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse |
|
1 000 $ |
|
|
Enfants et jeunes à risque |
|
1 000 $ |
|
|
Condition féminine |
|
1 000 $ |
|
|
Soutiens aux particuliers et aux familles |
|
1 000 $ |
|
|
Soutiens à la formation linguistique et aux services d'établissement |
|
1 000 $ |
43 707 000 $ |
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
|
|
43 707 000 $ |
|
Total (actifs de fonctionnement) - Programme des services aux enfants et aux adultes |
|
|
43 707 000 $ |
Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté - crédit 703
La Stratégie de réduction de la pauvreté s’acquitte des responsabilités découlant de la Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté.
Sommaire - crédit
Poste numero |
Poste |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 |
Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté |
1 700 000 $ |
7 300 000 $ |
(5 600 000 $) |
14 306 000 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
1 700 000 $ |
7 300 000 $ |
(5 600 000 $) |
14 306 000 $ |
L |
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
Total - crédits législatifs |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
Total - charges de fonctionnement |
1 701 000 $ |
7 301 000 $ |
(5 600 000 $) |
14 306 000 $ |
|
|
|
|
|
|
2 |
Stratégie de réduction de la pauvreté |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
Total - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes |
Montant |
---|---|---|
|
Charges de fonctionnement |
|
703-1 |
Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté |
|
|
Paiements de transfert |
|
|
Fonds pour la réduction de la pauvreté |
1 700 000 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
1 700 000 $ |
|
Crédits législatifs |
|
Crédits législatifs |
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
|
|
Autres opérations |
1 000 $ |
|
Total (charges de fonctionnement) - Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté |
1 701 000 $ |
|
Actifs de fonctionnement |
|
703-2 |
Stratégie de réduction de la pauvreté |
|
|
Avances et montants récupérables |
|
|
Stratégie de réduction de la pauvreté |
1 000 $ |
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
|
Total (actifs de fonctionnement) - Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté |
1 000 $ |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations - crédit 704
Le programme d’immobilisations du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires finance les projets d’infrastructure de toutes tailles du ministère ainsi que les logiciels d’application de gestion.
Le financement de l’infrastructure est fourni aux organismes qui reçoivent des paiements de transfert dans les collectivités et au bénéfice d’installations exploitées directement par le ministère pour l’acquisition, la construction et la rénovation d’immobilisations, et ce, afin de faciliter la prestation efficace des programmes du ministère et la gestion des activités de base du ministère.
Les logiciels d’application de gestion acquis, construits ou développés sont capitalisés et imputés sur la durée de vie utile de l’actif.
Sommaire - crédit
Poste numero |
Poste |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
9 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - programme d’immobilisations dans l’infrastructure - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
Total - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
1 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - infrastructure |
22 977 200 $ |
37 458 500 $ |
(14 481 300 $) |
39 901 360 $ |
2 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - logiciels et applications de gestion |
1 000 $ |
- |
1 000 $ |
- |
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
22 978 200 $ |
37 458 500 $ |
(14 480 300 $) |
39 901 360 $ |
L |
Amortissement, Loi sur l'administration financière |
39 632 700 $ |
41 121 900 $ |
(1 489 200 $) |
36 837 398 $ |
L |
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
Total - crédits législatifs |
39 633 700 $ |
41 122 900 $ |
(1 489 200 $) |
36 837 398 $ |
|
Total - charges d’immobilisations |
62 611 900 $ |
78 581 400 $ |
(15 969 500 $) |
76 738 758 $ |
|
|
|
|
|
|
3 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - biens immobilisés liés à l’infrastructure |
510 500 $ |
1 000 $ |
509 500 $ |
- |
4 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - logiciels et applications de gestion - biens immobilisés |
22 296 900 $ |
23 247 400 $ |
(950 500 $) |
24 124 394 $ |
|
Total à voter - biens immobilisés |
22 807 400 $ |
23 248 400 $ |
(441 000 $) |
24 124 394 $ |
|
Total - biens immobilisés |
22 807 400 $ |
23 248 400 $ |
(441 000 $) |
24 124 394 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes |
Montant |
Montant |
---|---|---|---|
|
Actifs de fonctionnement |
|
|
704-9 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires |
|
|
|
Avances et montants récupérables |
|
|
|
Programme d’immobilisations |
|
1 000 $ |
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
|
1 000 $ |
|
Total (actifs de fonctionnement) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations |
|
1 000 $ |
|
Charges d’immobilisations |
|
|
704-1 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires |
|
|
|
Paiements de transfert |
|
|
|
Renouvellement des installations des partenaires |
5 077 300 $ |
|
|
Subventions d'immobilisations |
13 119 600 $ |
18 196 900 $ |
|
Autres opérations |
|
|
|
Provision pour dépréciation/perte/réduction de la valeur de certains biens |
1 000 $ |
|
|
Investissements dans les immobilisations |
4 779 300 $ |
4 780 300 $ |
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
|
22 977 200 $ |
704-2 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires |
|
|
|
Autres opérations |
|
1 000 $ |
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
|
1 000 $ |
|
Crédits législatifs |
|
|
Crédits législatifs |
Amortissement, Loi sur l'administration financière |
|
|
|
Autres opérations |
|
39 632 700 $ |
|
Crédits législatifs |
|
|
Crédits législatifs |
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
|
|
|
Autres opérations |
|
1 000 $ |
|
Total (charges d’immobilisations) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations |
|
62 611 900 $ |
|
Biens immobilisés |
|
|
704-3 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires |
|
|
|
Investissements dans des immobilisations corporelles |
|
1 000 $ |
|
Immeubles – diversification des modes de financement et de l'approvisionnement |
|
509 500 $ |
|
Total à voter - biens immobilisés |
|
510 500 $ |
704-4 |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires |
|
|
|
Logiciels d'application de gestion - traitements et salaires |
|
1 090 800 $ |
|
Logiciels d'application de gestion - avantages sociaux |
|
163 600 $ |
|
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux biens immobilisés |
|
21 042 500 $ |
|
Total à voter - biens immobilisés |
|
22 296 900 $ |
|
Total (biens immobilisés) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations |
|
22 807 400 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique Total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe La rubrique Total - charges d’immobilisations comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges d’immobilisations.
- note de bas de page[3] Retour au paragraphe La rubrique Total - biens immobilisés comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - biens immobilisés.