Sommaire

Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires a pour vision un système de services sociaux connecté, accessible à chaque étape de la vie et axé sur la personne qui rend les Ontariennes et les Ontariens autonomes en leur offrant les services appropriés au moment où ils en ont besoin. Le ministère aide à bâtir une province où les enfants, les jeunes, les femmes et les familles se sentent en sécurité, soutenus et prêts à réussir, où les Autochtones obtiennent de meilleurs résultats, où toutes les personnes handicapées ont des chances égales, où les nouveaux arrivants se sentent bienvenus et encouragés à s’intégrer à leurs collectivités et où l’égalité de sexes et la rupture du cycle de la pauvreté sont des priorités.

Sommaire - Programme du Ministère

Crédit

Programme

Prévisions
2020-2021

Prévisions
2019-2020

Différence
entre
2020-2021
et
2019-2020

Chiffres
réels
2018-2019

 

Charges de fonctionnement

 

 

 

 

701

Programme d'administration du ministère

108 175 900 $

126 898 400 $

(18 722 500 $)

132 320 685 $

702

Programme des services aux enfants et aux adultes

17 690 614 900 $

16 987 362 400 $

703 252 500 $

16 911 890 618 $

703

Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté

1 700 000 $

7 300 000 $

(5 600 000 $)

14 306 000 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

17 800 490 800 $

17 121 560 800 $

678 930 000 $

17 058 517 303 $

 

Crédits législatifs

80 640 587 $

32 100 487 $

48 540 100 $

29 331 144 $

 

Total du ministère - charges de fonctionnement

17 881 131 387 $

17 153 661 287 $

727 470 100 $

17 087 848 447 $

 

Redressement de consolidation - hôpitaux

(127 474 500 $)

(128 445 200 $)

970 700 $

(179 924 935 $)

 

Redressement de consolidation - conseils scolaires

(50 236 000 $)

(55 179 500 $)

4 943 500 $

(55 258 750 $)

 

Redressement de consolidation - réseaux locaux d’intégration des services de santé

-

(2 759 500 $)

2 759 500 $

-

 

Redressement de consolidation - Fondation Trillium de l'Ontario

(18 526 000 $)

(24 126 000 $)

5 600 000 $

(31 332 000 $)

 

Redressement de consolidation - collèges

(2 510 200 $)

(1 846 500 $)

(663 700 $)

(2 302 619 $)

 

Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général

(41 243 100 $)

(52 959 900 $)

11 716 800 $

(54 351 191 $)

 

Redressement de consolidation - Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier

-

-

-

4 163 750 $

 

Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements

17 641 141 587 $

16 888 344 687 $

752 796 900 $

16 768 842 702 $

 

Actifs de fonctionnement

 

 

 

 

701

Programme d'administration du ministère

1 000 $

1 000 $

-

-

702

Programme des services aux enfants et aux adultes

43 707 000 $

43 707 000 $

-

44 022 410 $

703

Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté

1 000 $

1 000 $

-

-

704

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations

1 000 $

1 000 $

-

-

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

43 710 000 $

43 710 000 $

-

44 022 410 $

 

Total du ministère - actifs de fonctionnement

43 710 000 $

43 710 000 $

-

44 022 410 $

 

Charges d’immobilisations

 

 

 

 

704

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations

22 978 200 $

37 458 500 $

(14 480 300 $)

39 901 360 $

 

Total à voter - charges d’immobilisations

22 978 200 $

37 458 500 $

(14 480 300 $)

39 901 360 $

 

Crédits législatifs

39 633 700 $

41 122 900 $

(1 489 200 $)

36 837 398 $

 

Total du ministère - Charges d’immobilisations

62 611 900 $

78 581 400 $

(15 969 500 $)

76 738 758 $

 

Redressement de consolidation - hôpitaux

(4 750 000 $)

(2 250 000 $)

(2 500 000 $)

-

 

Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général

(1 754 300 $)

(1 754 300 $)

-

(4 811 133 $)

 

Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements

56 107 600 $

74 577 100 $

(18 469 500 $)

71 927 625 $

 

Biens immobilisés

 

 

 

 

704

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations

22 807 400 $

23 248 400 $

(441 000 $)

24 124 394 $

 

Total à voter - biens immobilisés

22 807 400 $

23 248 400 $

(441 000 $)

24 124 394 $

 

Total du ministère - biens immobilisés

22 807 400 $

23 248 400 $

(441 000 $)

24 124 394 $

 

Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris)

17 697 249 187 $

16 962 921 787 $

734 327 400 $

16 840 770 327 $

Rapprochement avec les données publiées antérieurement

Charges de fonctionnement

2019-2020
Prévisions

2018-2019
Chiffres réels

Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement footnote 1)

16 778 234 887 $

12 779 267 652 $

Réorganisation gouvernementale

 

 

Transfert de fonctions d'autres ministères

5 763 600 $

4 334 742 997 $

Transfert de fonctions à d'autres ministères

(25 753 100 $)

(26 162 202 $)

Budget supplémentaire des dépenses

 

 

Budget supplémentaire des dépenses 2019-2020

395 415 900 $

-

Total - charges de fonctionnement redressées

17 153 661 287 $

17 087 848 447 $

Charges d’immobilisations

2019-2020
Prévisions

2018-2019
Chiffres réels

Total - charges d’immobilisations (données publiées antérieurement footnote 2)

78 581 400 $

59 336 175 $

Réorganisation gouvernementale

 

 

Transfert de fonctions d'autres ministères

-

17 402 583 $

Total - charges d’immobilisations redressées

78 581 400 $

76 738 758 $

Biens immobilisés

2019-2020
Prévisions

2018-2019
Chiffres réels

Total - biens immobilisés (données publiées antérieurement footnote 3)

23 248 400 $

20 528 201 $

Réorganisation gouvernementale

 

 

Transfert de fonctions d'autres ministères

-

3 596 193 $

Total - biens immobilisés redressés

23 248 400 $

24 124 394 $

Programme d'administration du ministère - crédit 701

Le programme d’administration du ministère appuie l’élaboration et la mise en œuvre des priorités du ministère en offrant à la haute direction, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain de l’orientation concernant les politiques et les programmes, une planification et une gestion stratégiques des ressources et des finances, des services juridiques et de communication et des services d’aide administrative et opérationnelle.

Le programme des politiques stratégiques stimule l’exécution du mandat du ministère en offrant du leadership, des analyses stratégiques et de l’expertise qui touchent ou sous-tendent les programmes ministériels (que ce soit un seul programme ou plusieurs d’entre eux) ou qui concernent plusieurs ministères, ordres de gouvernements, partenariats et engagements.

Le programme de la veille stratégique et du fonctionnement organisationnel impulse l’innovation dans l’application et l’intégration des données, la veille stratégique, la gestion de l’information et les mesures fondées sur des données probantes avec le concours des partenaires du ministère afin de soutenir l’efficacité organisationnelle et de démontrer l’amélioration des résultats aux Ontariennes et Ontariens.

Sommaire - crédit

Poste numero

Poste

Prévisions
2020-2021

Prévisions
2019-2020

Différence
entre
2020-2021
et
2019-2020

Chiffres
réels
2018-2019

 

Charges de fonctionnement

 

 

 

 

1

Administration du ministère

79 767 800 $

96 513 100 $

(16 745 300 $)

100 900 148 $

2

Politiques stratégiques

28 408 100 $

30 385 300 $

(1 977 200 $)

31 420 537 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

108 175 900 $

126 898 400 $

(18 722 500 $)

132 320 685 $

L

Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif

47 841 $

47 841 $

-

61 352 $

L

Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif

32 346 $

32 346 $

-

47 134 $

L

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

1 000 $

1 000 $

-

-

 

Total - crédits législatifs

81 187 $

81 187 $

-

108 486 $

 

Total - charges de fonctionnement

108 257 087 $

126 979 587 $

(18 722 500 $)

132 429 171 $

 

Actifs de fonctionnement

 

 

 

 

10

Débiteurs

1 000 $

1 000 $

-

-

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

1 000 $

1 000 $

-

-

 

Total - actifs de fonctionnement

1 000 $

1 000 $

-

-

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Crédit-
poste
numero

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Montant

Montant

 

Charges de fonctionnement

 

 

701-1

Administration du ministère

 

 

 

Traitements et salaires

 

36 276 300 $

 

Avantages sociaux

 

4 759 000 $

 

Transports et communications

 

1 076 000 $

 

Services

 

36 776 800 $

 

Fournitures et matériel

 

879 700 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

79 767 800 $

 

Sous-postes :

 

 

 

Bureaux de la direction

 

 

 

Traitements et salaires

4 644 500 $

 

 

Avantages sociaux

537 900 $

 

 

Transports et communications

156 000 $

 

 

Services

159 500 $

 

 

Fournitures et matériel

74 500 $

5 572 400 $

 

Soutien aux activités

 

 

 

Traitements et salaires

20 339 400 $

 

 

Avantages sociaux

2 288 200 $

 

 

Transports et communications

501 600 $

 

 

Services

2 082 800 $

 

 

Fournitures et matériel

491 800 $

25 703 800 $

 

Ressources humaines

 

 

 

Traitements et salaires

2 857 900 $

 

 

Avantages sociaux

534 100 $

 

 

Transports et communications

46 600 $

 

 

Services

12 100 $

 

 

Fournitures et matériel

61 000 $

3 511 700 $

 

Services de communication

 

 

 

Traitements et salaires

5 968 100 $

 

 

Avantages sociaux

903 800 $

 

 

Transports et communications

141 800 $

 

 

Services

902 000 $

 

 

Fournitures et matériel

66 000 $

7 981 700 $

 

Services juridiques

 

 

 

Transports et communications

34 300 $

 

 

Services

8 938 600 $

 

 

Fournitures et matériel

21 200 $

8 994 100 $

 

Gestion des locaux

 

 

 

Traitements et salaires

2 466 400 $

 

 

Avantages sociaux

495 000 $

 

 

Transports et communications

195 700 $

 

 

Services

24 681 800 $

 

 

Fournitures et matériel

165 200 $

28 004 100 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

79 767 800 $

 

Crédits législatifs

 

 

Crédits législatifs

Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif

 

47 841 $

Crédits législatifs

Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif

 

32 346 $

 

Crédits législatifs

 

 

 

Autres opérations

 

 

Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

 

1 000 $

701-2

Politiques stratégiques

 

 

 

Traitements et salaires

 

22 653 800 $

 

Avantages sociaux

 

3 306 500 $

 

Transports et communications

 

314 600 $

 

Services

 

2 037 800 $

 

Fournitures et matériel

 

95 400 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

28 408 100 $

 

Total (charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère

 

108 257 087 $

 

Actifs de fonctionnement

 

 

701-10

Débiteurs

 

 

 

Avances et montants récupérables

 

 

 

Avances et montants récupérables - recouvrements en cours d’exercice

 

1 000 $

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

 

1 000 $

 

Total (actifs de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère

 

1 000 $

Programme des services aux enfants et aux adultes - crédit 702

Le programme des services aux enfants et aux adultes offre des services communautaires efficaces et responsables aux personnes nécessitant des aides financières et en matière d’emploi, aux adultes ayant des déficiences intellectuelles, aux enfants ayant des déficiences intellectuelles ou physiques ou des besoins particuliers, aux enfants et aux jeunes à risque, aux jeunes en conflit avec la loi, aux nouveaux arrivants et aux victimes de violence.

Les programmes d'aide sociale aident les gens à retrouver un travail en fournissant des aides à l'emploi et au revenu aux personnes admissibles dans le besoin, y compris les personnes handicapées, et leurs familles. Le Bureau des obligations familiales améliore la sécurité financière des familles en percevant et en distribuant les pensions alimentaires pour enfant et pour conjoint.

Le programme destiné aux enfants et aux jeunes à risque comprend les services de protection de l’enfance fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les sociétés autochtones pour protéger les enfants et les jeunes qui risquent d’être victimes de mauvais traitements ou de négligence, les services de justice pour les jeunes pour réduire le taux de récidive et fournir des services de prévention, de rééducation et de réinsertion ainsi que d’autres services adaptés sur le plan culturel à l’intention des collectivités francophones et autochtones, ainsi que des services de divulgation de l’information relativement aux adoptions.

Le programme de soutiens aux particuliers et aux familles comprend des services aux enfants et aux jeunes ayant des déficiences intellectuelles ou physiques, des programmes de santé et de mieux-être adaptés sur le plan culturel à l‘intention des Autochtones, des soutiens communautaires aux jeunes à risque et aux femmes et aux enfants victimes de violence, ainsi que des services spécialisés pour les enfants et les jeunes, notamment des services en autisme, des services de réadaptation et des soutiens à ceux ayant des besoins particuliers complexes.

La Prestation ontarienne pour enfants fournit une aide financière non imposable directe aux familles admissibles à revenu faible ou moyen. La Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants offre aux enfants et des jeunes pris en charge par les sociétés d’aide à l’enfance accès à des possibilités sociales, éducatives et récréatives et un programme d’épargne à l’intention des jeunes plus âgés pris en charge.

Le Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse propose des conseils stratégiques et exploite des solutions de technologie de l’information pour soutenir les activités et le mandat du ministère.

L’Office de la condition féminine travaille avec l’ensemble du gouvernement pour promouvoir la sécurité et l’autonomie économique et sociale des femmes et pour prévenir la violence contre les femmes. Les programmes d’établissement et d’intégration favorisent la bonne intégration économique et sociale des immigrants et des réfugiés.

Sommaire - crédit

Poste numero

Poste

Prévisions
2020-2021

Prévisions
2019-2020

Différence
entre
2020-2021
et
2019-2020

Chiffres
réels
2018-2019

 

Charges de fonctionnement

 

 

 

 

3

Soutien financier et soutien à l'emploi

9 879 597 400 $

9 538 587 600 $

341 009 800 $

9 679 781 389 $

7

Bureau des obligations familiales

45 325 900 $

46 853 200 $

(1 527 300 $)

47 459 248 $

20

Enfants et jeunes à risque

2 041 998 000 $

1 954 265 100 $

87 732 900 $

2 029 495 810 $

21

Soutiens aux particuliers et aux familles

4 355 508 200 $

4 076 929 500 $

278 578 700 $

3 786 368 469 $

22

Prestation ontarienne pour enfants

1 179 194 700 $

1 174 694 700 $

4 500 000 $

1 139 015 816 $

26

Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse

93 830 600 $

98 288 100 $

(4 457 500 $)

103 243 309 $

28

Condition féminine

21 426 800 $

21 817 400 $

(390 600 $)

23 691 545 $

29

Soutiens à la formation linguistique et aux services d’établissement

73 733 300 $

75 926 800 $

(2 193 500 $)

102 835 032 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

17 690 614 900 $

16 987 362 400 $

703 252 500 $

16 911 890 618 $

L

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

80 558 400 $

32 018 300 $

48 540 100 $

29 222 658 $

 

Total - crédits législatifs

80 558 400 $

32 018 300 $

48 540 100 $

29 222 658 $

 

Total - charges de fonctionnement

17 771 173 300 $

17 019 380 700 $

751 792 600 $

16 941 113 276 $

 

Actifs de fonctionnement

 

 

 

 

9

Services aux enfants et aux adultes

43 707 000 $

43 707 000 $

-

44 022 410 $

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

43 707 000 $

43 707 000 $

-

44 022 410 $

 

Total - actifs de fonctionnement

43 707 000 $

43 707 000 $

-

44 022 410 $

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Crédit-
poste
numero

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Montant

Montant

Montant

 

Charges de fonctionnement

 

 

 

702-3

Soutien financier et soutien à l'emploi

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

 

136 300 400 $

 

Avantages sociaux

 

 

24 712 800 $

 

Transports et communications

 

 

6 049 800 $

 

Services

 

 

38 536 400 $

 

Fournitures et matériel

 

 

2 678 100 $

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien financier

 

5 520 243 900 $

 

 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien à l'emploi

 

43 077 300 $

 

 

Programme Ontario au travail - Soutien financier

 

2 668 067 600 $

 

 

Programme Ontario au travail - Soutien à l'emploi

 

183 734 600 $

 

 

Programme de médicaments de l'Ontario

 

1 256 196 500 $

9 671 319 900 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

9 879 597 400 $

 

Crédits législatifs

 

 

 

 

Autres opérations

 

 

 

Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

 

 

80 558 400 $

702-7

Bureau des obligations familiales

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

 

28 740 400 $

 

Avantages sociaux

 

 

5 060 400 $

 

Transports et communications

 

 

1 866 300 $

 

Services

 

 

9 393 000 $

 

Fournitures et matériel

 

 

265 800 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

45 325 900 $

702-20

Enfants et jeunes à risque

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

 

115 058 000 $

 

Avantages sociaux

 

 

20 898 800 $

 

Transports et communications

 

 

1 966 100 $

 

Services

 

 

28 529 700 $

 

Fournitures et matériel

 

 

1 404 500 $

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités et à la prévention

 

57 637 700 $

 

 

Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention

 

86 446 500 $

 

 

Services de justice pour la jeunesse

 

116 405 700 $

 

 

Services de protection de l’enfance

 

1 613 651 000 $

1 874 140 900 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

2 041 998 000 $

 

Sous-postes :

 

 

 

 

Services de protection de l’enfance

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

10 966 900 $

 

 

Avantages sociaux

 

1 456 700 $

 

 

Transports et communications

 

365 600 $

 

 

Services

 

11 968 900 $

 

 

Fournitures et matériel

 

261 300 $

 

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités et à la prévention

57 637 700 $

 

 

 

Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention

86 446 500 $

 

 

 

Services de protection de l’enfance

1 613 651 000 $

1 757 735 200 $

1 782 754 600 $

 

Services de justice pour la jeunesse

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

104 091 100 $

 

 

Avantages sociaux

 

19 442 100 $

 

 

Transports et communications

 

1 600 500 $

 

 

Services

 

16 560 800 $

 

 

Fournitures et matériel

 

1 143 200 $

 

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Services de justice pour la jeunesse

 

116 405 700 $

259 243 400 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

2 041 998 000 $

702-21

Soutiens aux particuliers et aux familles

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

 

82 005 400 $

 

Avantages sociaux

 

 

15 994 900 $

 

Transports et communications

 

 

3 868 600 $

 

Services

 

 

10 881 400 $

 

Fournitures et matériel

 

 

1 181 400 $

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Services de soutien

 

902 491 700 $

 

 

Initiatives jeunesse

 

34 928 700 $

 

 

Soutiens pour l’intégration communautaire

 

68 050 700 $

 

 

Soutien aux victimes de violence

 

158 743 500 $

 

 

Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones

 

35 249 900 $

 

 

Bébés en santé, enfants en santé

 

90 315 700 $

 

 

Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes

 

188 552 100 $

 

 

Autisme

 

600 087 400 $

 

 

Services de traitement et de réadaptation pour enfants

 

210 939 100 $

 

 

Besoins particuliers complexes

 

104 895 700 $

 

 

Crédit d’impôt pour les activités des enfants

 

1 000 $

 

 

Services en établissement

 

1 847 321 000 $

4 241 576 500 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

4 355 508 200 $

 

Sous-postes :

 

 

 

 

Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

6 127 400 $

 

 

Avantages sociaux

 

2 332 700 $

 

 

Transports et communications

 

992 000 $

 

 

Services

 

1 630 100 $

 

 

Fournitures et matériel

 

282 600 $

 

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Services de soutien

902 491 700 $

 

 

 

Services en établissement

1 847 321 000 $

2 749 812 700 $

2 761 177 500 $

 

Populations vulnérables

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

5 031 300 $

 

 

Avantages sociaux

 

286 400 $

 

 

Transports et communications

 

53 700 $

 

 

Services

 

1 619 100 $

 

 

Fournitures et matériel

 

18 500 $

 

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Soutiens pour l’intégration communautaire

68 050 700 $

 

 

 

Soutien aux victimes de violence

158 743 500 $

 

 

 

Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones

35 249 900 $

 

 

 

Initiatives jeunesse

34 928 700 $

296 972 800 $

303 981 800 $

 

Services à l’enfance et à la jeunesse

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

29 606 600 $

 

 

Avantages sociaux

 

5 432 800 $

 

 

Transports et communications

 

1 796 300 $

 

 

Services

 

5 620 600 $

 

 

Fournitures et matériel

 

425 800 $

 

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes

188 552 100 $

 

 

 

Autisme

600 087 400 $

 

 

 

Services de traitement et de réadaptation pour enfants

210 939 100 $

 

 

 

Besoins particuliers complexes

104 895 700 $

 

 

 

Crédit d’impôt pour les activités des enfants

1 000 $

 

 

 

Bébés en santé, enfants en santé

90 315 700 $

1 194 791 000 $

1 237 673 100 $

 

Bureaux régionaux

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

41 240 100 $

 

 

Avantages sociaux

 

7 943 000 $

 

 

Transports et communications

 

1 026 600 $

 

 

Services

 

2 011 600 $

 

 

Fournitures et matériel

 

454 500 $

52 675 800 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

4 355 508 200 $

702-22

Prestation ontarienne pour enfants

 

 

 

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants

 

14 194 700 $

 

 

Prestation ontarienne pour enfants

 

1 165 000 000 $

1 179 194 700 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

1 179 194 700 $

702-26

Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

 

36 467 700 $

 

Avantages sociaux

 

 

5 138 800 $

 

Transports et communications

 

 

2 779 500 $

 

Services

 

 

69 784 500 $

 

Fournitures et matériel

 

 

2 985 300 $

 

Total partiel

 

 

117 155 800 $

 

Moins : recouvrements

 

 

23 325 200 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

93 830 600 $

702-28

Condition féminine

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

 

2 786 700 $

 

Avantages sociaux

 

 

450 300 $

 

Transports et communications

 

 

91 200 $

 

Services

 

 

124 800 $

 

Fournitures et matériel

 

 

33 200 $

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Initiatives d’autonomisation économique

 

6 728 900 $

 

 

Initiatives de prévention de la violence

 

11 211 700 $

17 940 600 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

21 426 800 $

702-29

Soutiens à la formation linguistique et aux services d’établissement

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

 

4 633 500 $

 

Avantages sociaux

 

 

596 700 $

 

Transports et communications

 

 

195 400 $

 

Services

 

 

28 000 $

 

Fournitures et matériel

 

 

111 200 $

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Initiatives d’Affaires civiques et Immigration

 

 

68 168 500 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

73 733 300 $

 

Total (charges de fonctionnement) - Programme des services aux enfants et aux adultes

 

 

17 771 173 300 $

 

Actifs de fonctionnement

 

 

 

702-9

Services aux enfants et aux adultes

 

 

 

 

Avances et montants récupérables

 

 

 

 

Soutien financier et soutien à l’emploi

 

43 700 000 $

 

 

Prestation ontarienne pour enfants

 

1 000 $

 

 

Bureau des obligations familiales

 

1 000 $

 

 

Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse

 

1 000 $

 

 

Enfants et jeunes à risque

 

1 000 $

 

 

Condition féminine

 

1 000 $

 

 

Soutiens aux particuliers et aux familles

 

1 000 $

 

 

Soutiens à la formation linguistique et aux services d'établissement

 

1 000 $

43 707 000 $

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

 

 

43 707 000 $

 

Total (actifs de fonctionnement) - Programme des services aux enfants et aux adultes

 

 

43 707 000 $

Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté - crédit 703

La Stratégie de réduction de la pauvreté s’acquitte des responsabilités découlant de la Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté.

Sommaire - crédit

Poste numero

Poste

Prévisions
2020-2021

Prévisions
2019-2020

Différence
entre
2020-2021
et
2019-2020

Chiffres
réels
2018-2019

 

Charges de fonctionnement

 

 

 

 

1

Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté

1 700 000 $

7 300 000 $

(5 600 000 $)

14 306 000 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

1 700 000 $

7 300 000 $

(5 600 000 $)

14 306 000 $

L

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

1 000 $

1 000 $

-

-

 

Total - crédits législatifs

1 000 $

1 000 $

-

-

 

Total - charges de fonctionnement

1 701 000 $

7 301 000 $

(5 600 000 $)

14 306 000 $

 

Actifs de fonctionnement

 

 

 

 

2

Stratégie de réduction de la pauvreté

1 000 $

1 000 $

-

-

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

1 000 $

1 000 $

-

-

 

Total - actifs de fonctionnement

1 000 $

1 000 $

-

-

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Crédit-
poste
numero

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Montant

 

Charges de fonctionnement

 

703-1

Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté

 

 

Paiements de transfert

 

 

Fonds pour la réduction de la pauvreté

1 700 000 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

1 700 000 $

 

Crédits législatifs

 

Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

 

 

Autres opérations

1 000 $

 

Total (charges de fonctionnement) - Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté

1 701 000 $

 

Actifs de fonctionnement

 

703-2

Stratégie de réduction de la pauvreté

 

 

Avances et montants récupérables

 

 

Stratégie de réduction de la pauvreté

1 000 $

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

1 000 $

 

Total (actifs de fonctionnement) - Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté

1 000 $

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations - crédit 704

Le programme d’immobilisations du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires finance les projets d’infrastructure de toutes tailles du ministère ainsi que les logiciels d’application de gestion.

Le financement de l’infrastructure est fourni aux organismes qui reçoivent des paiements de transfert dans les collectivités et au bénéfice d’installations exploitées directement par le ministère pour l’acquisition, la construction et la rénovation d’immobilisations, et ce, afin de faciliter la prestation efficace des programmes du ministère et la gestion des activités de base du ministère.

Les logiciels d’application de gestion acquis, construits ou développés sont capitalisés et imputés sur la durée de vie utile de l’actif.

Sommaire - crédit

Poste numero

Poste

Prévisions
2020-2021

Prévisions
2019-2020

Différence
entre
2020-2021
et
2019-2020

Chiffres
réels
2018-2019

 

Actifs de fonctionnement

 

 

 

 

9

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - programme d’immobilisations dans l’infrastructure - actifs de fonctionnement

1 000 $

1 000 $

-

-

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

1 000 $

1 000 $

-

-

 

Total - actifs de fonctionnement

1 000 $

1 000 $

-

-

 

Charges d’immobilisations

 

 

 

 

1

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - infrastructure

22 977 200 $

37 458 500 $

(14 481 300 $)

39 901 360 $

2

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - logiciels et applications de gestion

1 000 $

-

1 000 $

-

 

Total à voter - charges d’immobilisations

22 978 200 $

37 458 500 $

(14 480 300 $)

39 901 360 $

L

Amortissement, Loi sur l'administration financière

39 632 700 $

41 121 900 $

(1 489 200 $)

36 837 398 $

L

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

1 000 $

1 000 $

-

-

 

Total - crédits législatifs

39 633 700 $

41 122 900 $

(1 489 200 $)

36 837 398 $

 

Total - charges d’immobilisations

62 611 900 $

78 581 400 $

(15 969 500 $)

76 738 758 $

 

Biens immobilisés

 

 

 

 

3

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - biens immobilisés liés à l’infrastructure

510 500 $

1 000 $

509 500 $

-

4

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - logiciels et applications de gestion - biens immobilisés

22 296 900 $

23 247 400 $

(950 500 $)

24 124 394 $

 

Total à voter - biens immobilisés

22 807 400 $

23 248 400 $

(441 000 $)

24 124 394 $

 

Total - biens immobilisés

22 807 400 $

23 248 400 $

(441 000 $)

24 124 394 $

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Crédit-
poste
numero

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Montant

Montant

 

Actifs de fonctionnement

 

 

704-9

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires
programme d’immobilisations dans l’infrastructure
actifs de fonctionnement

 

 

 

Avances et montants récupérables

 

 

 

Programme d’immobilisations

 

1 000 $

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

 

1 000 $

 

Total (actifs de fonctionnement) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations

 

1 000 $

 

Charges d’immobilisations

 

 

704-1

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires
infrastructure

 

 

 

Paiements de transfert

 

 

 

Renouvellement des installations des partenaires

5 077 300 $

 

 

Subventions d'immobilisations

13 119 600 $

18 196 900 $

 

Autres opérations

 

 

 

Provision pour dépréciation/perte/réduction de la valeur de certains biens

1 000 $

 

 

Investissements dans les immobilisations

4 779 300 $

4 780 300 $

 

Total à voter - charges d’immobilisations

 

22 977 200 $

704-2

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires
logiciels et applications de gestion

 

 

 

Autres opérations

 

1 000 $

 

Total à voter - charges d’immobilisations

 

1 000 $

 

Crédits législatifs

 

 

Crédits législatifs

Amortissement, Loi sur l'administration financière

 

 

 

Autres opérations

 

39 632 700 $

 

Crédits législatifs

 

 

Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

 

 

 

Autres opérations

 

1 000 $

 

Total (charges d’immobilisations) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations

 

62 611 900 $

 

Biens immobilisés

 

 

704-3

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires
biens immobilisés liés à l’infrastructure

 

 

 

Investissements dans des immobilisations corporelles

 

1 000 $

 

Immeubles – diversification des modes de financement et de l'approvisionnement

 

509 500 $

 

Total à voter - biens immobilisés

 

510 500 $

704-4

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires
logiciels et applications de gestion
biens immobilisés

 

 

 

Logiciels d'application de gestion - traitements et salaires

 

1 090 800 $

 

Logiciels d'application de gestion - avantages sociaux

 

163 600 $

 

Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux biens immobilisés

 

21 042 500 $

 

Total à voter - biens immobilisés

 

22 296 900 $

 

Total (biens immobilisés) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations

 

22 807 400 $