Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires - Budget des dépenses (2021-2022)
Le Budget des dépenses 2021-2022 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du ministère de Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires pour l’exercice commençant le 1er avril 2021.
Sommaire
Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires a pour vision un système de services sociaux qui renforce les collectivités et qui aide chacun à s’épanouir pleinement. Le ministère contribue à bâtir une province où les enfants, les jeunes, les femmes et les familles se sentent en sécurité, soutenus et prêts à réussir, où les Autochtones obtiennent de meilleurs résultats, où toutes les personnes handicapées ont des chances égales et où l’égalité de sexes et la rupture du cycle de la pauvreté sont des priorités.
Sommaire - Programme du Ministère
Crédit | Programme |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
---|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||||
701 | Programme d'administration du ministère | 100 733 300 $ | 106 294 500 $ | (5 561 200 $) | 119 903 359 $ |
702 | Programme des services aux enfants et aux adultes | 17 869 824 200 $ | 17 745 311 200 $ | 124 513 000 $ | 17 061 751 278 $ |
703 | Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté | - | 1 700 000 $ | (1 700 000 $) | 7 300 000 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 17 970 557 500 $ | 17 853 305 700 $ | 117 251 800 $ | 17 188 954 637 $ | |
Crédits législatifs | 63 643 065 $ | 80 662 965 $ | (17 019 900 $) | 40 931 812 $ | |
Total du ministère - charges de fonctionnement | 18 034 200 565 $ | 17 933 968 665 $ | 100 231 900 $ | 17 229 886 449 $ | |
Redressement de consolidation - hôpitaux | (134 369 200 $) | (127 474 500 $) | (6 894 700 $) | (139 401 881 $) | |
Redressement de consolidation - conseils scolaires | (1 609 500 $) | (1 894 100 $) | 284 600 $ | (1 829 348 $) | |
Redressement de consolidation - réseaux locaux d’intégration des services de santé | - | - | - | (2 089 490 $) | |
Redressement de consolidation - Fondation Trillium de l'Ontario | (16 826 000 $) | (18 526 000 $) | 1 700 000 $ | (24 126 000 $) | |
Redressement de consolidation - collèges | (2 105 100 $) | (2 139 700 $) | 34 600 $ | (3 055 047 $) | |
Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général | (38 658 700 $) | (41 243 100 $) | 2 584 400 $ | (56 177 307 $) | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 17 840 632 065 $ | 17 742 691 265 $ | 97 940 800 $ | 17 003 207 376 $ | |
Actifs de fonctionnement | |||||
701 | Programme d'administration du ministère | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
702 | Programme des services aux enfants et aux adultes | 66 706 000 $ | 43 707 000 $ | 22 999 000 $ | 38 740 114 $ |
703 | Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
704 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Total à voter - actifs de fonctionnement | 66 709 000 $ | 43 710 000 $ | 22 999 000 $ | 38 740 114 $ | |
Total du ministère - actifs de fonctionnement | 66 709 000 $ | 43 710 000 $ | 22 999 000 $ | 38 740 114 $ | |
Charges d’immobilisations | |||||
704 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations | 34 527 000 $ | 22 978 200 $ | 11 548 800 $ | 28 730 551 $ |
Total à voter - charges d’immobilisations | 34 527 000 $ | 22 978 200 $ | 11 548 800 $ | 28 730 551 $ | |
Crédits législatifs | 39 327 500 $ | 39 633 700 $ | (306 200 $) | 38 543 870 $ | |
Total du ministère - charges d’immobilisations | 73 854 500 $ | 62 611 900 $ | 11 242 600 $ | 67 274 421 $ | |
Redressement de consolidation - hôpitaux | (2 088 800 $) | (4 750 000 $) | 2 661 200 $ | (703 657 $) | |
Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général | (1 804 400 $) | (1 754 300 $) | (50 100 $) | - | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 69 961 300 $ | 56 107 600 $ | 13 853 700 $ | 66 570 764 $ | |
Biens immobilisés | |||||
704 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations | 18 254 400 $ | 22 807 400 $ | (4 553 000 $) | 15 094 733 $ |
Total à voter - biens immobilisés | 18 254 400 $ | 22 807 400 $ | (4 553 000 $) | 15 094 733 $ | |
Total du ministère - biens immobilisés | 18 254 400 $ | 22 807 400 $ | (4 553 000 $) | 15 094 733 $ | |
Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 17 910 593 365 $ | 17 798 798 865 $ | 111 794 500 $ | 17 069 778 140 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
Charges de fonctionnement |
2020-2021 |
2019-2020 |
---|---|---|
Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement |
17 881 131 387 $ | 17 323 647 898 $ |
Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions d'autres ministères |
632 300 $ | 5 060 970 $ |
Transfert de fonctions à d'autres ministères |
(83 704 800 $) | (98 822 419 $) |
Budget supplémentaire des dépenses | ||
Budget supplémentaire des dépenses 2020-2021 |
135 909 800 $ | - |
Total - charges de fonctionnement redressées | 17 933 968 687 $ | 17 229 886 449 $ |
Programme d'administration du ministère - crédit 701
Le programme d’administration du ministère appuie l’élaboration et la mise en œuvre des priorités du ministère en offrant à la haute direction, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain de l’orientation concernant les politiques et les programmes, une planification et une gestion stratégiques des ressources et des finances, des services juridiques et de communication et des services d’aide administrative et opérationnelle.
Le programme des politiques stratégiques stimule l’exécution du mandat du ministère en offrant du leadership, des analyses stratégiques et de l’expertise qui touchent ou sous-tendent les programmes ministériels (que ce soit un seul programme ou plusieurs d’entre eux) ou qui concernent plusieurs ministères, ordres de gouvernements, partenariats et engagements.
Le programme de la veille stratégique et du fonctionnement organisationnel impulse l’innovation dans l’application et l’intégration des données, la veille stratégique, la gestion de l’information et les mesures fondées sur des données probantes avec le concours des partenaires du ministère afin de soutenir l’efficacité organisationnelle et de démontrer l’amélioration des résultats aux Ontariennes et Ontariens.
Sommaire - crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||
701-1 | Administration du ministère | ||
Traitements et salaires |
36 687 900 $ | ||
Avantages sociaux |
4 156 400 $ | ||
Transports et communications |
1 087 400 $ | ||
Services |
32 149 400 $ | ||
Fournitures et matériel |
881 900 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 74 963 000 $ | ||
Sous-postes : | |||
Bureaux de la direction | |||
Traitements et salaires |
4 504 200 $ | ||
Avantages sociaux |
521 600 $ | ||
Transports et communications |
156 000 $ | ||
Services |
190 900 $ | ||
Fournitures et matériel |
74 500 $ | 5 447 200 $ | |
Soutien aux activités | |||
Traitements et salaires |
22 387 700 $ | ||
Avantages sociaux |
1 970 500 $ | ||
Transports et communications |
504 800 $ | ||
Services |
238 700 $ | ||
Fournitures et matériel |
494 000 $ | 25 595 700 $ | |
Ressources humaines | |||
Traitements et salaires |
2 521 000 $ | ||
Avantages sociaux |
459 900 $ | ||
Transports et communications |
46 600 $ | ||
Services |
50 700 $ | ||
Fournitures et matériel |
61 000 $ | 3 139 200 $ | |
Services de communication | |||
Traitements et salaires |
5 927 800 $ | ||
Avantages sociaux |
893 200 $ | ||
Transports et communications |
150 000 $ | ||
Services |
831 000 $ | ||
Fournitures et matériel |
66 000 $ | 7 868 000 $ | |
Services juridiques | |||
Transports et communications |
34 300 $ | ||
Services |
8 938 600 $ | ||
Fournitures et matériel |
21 200 $ | 8 994 100 $ | |
Gestion des locaux | |||
Traitements et salaires |
1 347 200 $ | ||
Avantages sociaux |
311 200 $ | ||
Transports et communications |
195 700 $ | ||
Services |
21 899 500 $ | ||
Fournitures et matériel |
165 200 $ | 23 918 800 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 74 963 000 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Crédits législatifs |
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
47 841 $ | |
Crédits législatifs |
Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
22 378 $ | |
Crédits législatifs |
Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
32 346 $ | |
Crédits législatifs | |||
Autres opérations |
|||
Crédits législatifs |
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
1 000 $ | |
701-2 | Politiques stratégiques | ||
Traitements et salaires |
21 673 000 $ | ||
Avantages sociaux |
3 169 500 $ | ||
Transports et communications |
314 600 $ | ||
Services |
517 800 $ | ||
Fournitures et matériel |
95 400 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 25 770 300 $ | ||
Total (charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère | 100 836 865 $ | ||
Actifs de fonctionnement | |||
701-10 | Débiteurs | ||
Avances et montants récupérables |
|||
Avances et montants récupérables - recouvrements en cours d’exercice |
1 000 $ | ||
Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
Total (actifs de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère | 1 000 $ |
Programme des services aux enfants et aux adultes - crédit 702
Le programme des services aux enfants et aux adultes offre des services communautaires efficaces et responsables aux personnes nécessitant des aides financières et en matière d’emploi, aux adultes ayant des déficiences intellectuelles, aux enfants ayant des déficiences intellectuelles ou physiques ou des besoins particuliers, aux enfants et aux jeunes à risque, aux jeunes en conflit avec la loi et aux victimes de violence.
Les programmes d'aide sociale aident les gens à retrouver un travail en fournissant des aides à l'emploi et au revenu aux personnes admissibles dans le besoin, y compris les personnes handicapées, et leurs familles. Le Bureau des obligations familiales améliore la sécurité financière des familles en percevant et en distribuant les pensions alimentaires pour enfant et pour conjoint.
Le programme destiné aux enfants et aux jeunes à risque comprend les services de protection de l’enfance fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les sociétés autochtones pour protéger les enfants et les jeunes qui risquent d’être victimes de mauvais traitements ou de négligence, les services de justice pour les jeunes pour réduire le taux de récidive et fournir des services de prévention, de rééducation et de réinsertion ainsi que d’autres services adaptés sur le plan culturel à l’intention des collectivités francophones et autochtones, ainsi que des services de divulgation de l’information relativement aux adoptions.
Le programme de soutiens aux particuliers et aux familles comprend des services aux enfants et aux jeunes ayant des déficiences intellectuelles ou physiques, des programmes de santé et de mieux-être adaptés sur le plan culturel à l‘intention des Autochtones, des soutiens communautaires aux jeunes à risque et aux femmes et aux enfants victimes de violence, ainsi que des services spécialisés pour les enfants et les jeunes, notamment des services en autisme, des services de réadaptation et des soutiens à ceux ayant des besoins particuliers complexes.
La Prestation ontarienne pour enfants fournit une aide financière non imposable directe aux familles admissibles à revenu faible ou moyen. La Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants offre aux enfants et des jeunes pris en charge par les sociétés d’aide à l’enfance accès à des possibilités sociales, éducatives et récréatives et un programme d’épargne à l’intention des jeunes plus âgés pris en charge.
Le Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse propose des conseils stratégiques et exploite des solutions de technologie de l’information pour soutenir les activités et le mandat du ministère.
L’Office de la condition féminine travaille avec l’ensemble du gouvernement pour promouvoir la sécurité et l’autonomie économique et sociale des femmes et pour renforcer la sensibilisation à la violence contre les femmes et à la traite des personnes.
Sommaire - crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant | Montant |
---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||||
702-3 | Soutien financier et soutien à l'emploi | |||
Traitements et salaires |
153 491 900 $ | |||
Avantages sociaux |
26 571 700 $ | |||
Transports et communications |
6 073 100 $ | |||
Services |
30 921 900 $ | |||
Fournitures et matériel |
2 690 800 $ | |||
Paiements de transfert |
||||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien financier |
5 502 521 700 $ | |||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien à l'emploi |
42 077 300 $ | |||
Programme Ontario au travail - Soutien financier |
2 672 835 300 $ | |||
Programme Ontario au travail - Soutien à l'emploi |
167 921 800 $ | |||
Programme de médicaments de l'Ontario |
1 256 196 500 $ | 9 641 552 600 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 9 861 302 000 $ | |||
Crédits législatifs | ||||
Autres opérations |
||||
Crédits législatifs |
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
63 538 500 $ | ||
702-7 | Bureau des obligations familiales | |||
Traitements et salaires |
28 385 500 $ | |||
Avantages sociaux |
4 999 000 $ | |||
Transports et communications |
1 866 300 $ | |||
Services |
4 704 500 $ | |||
Fournitures et matériel |
265 800 $ | |||
Total à voter - charges de fonctionnement | 40 221 100 $ | |||
702-20 | Enfants et jeunes à risque | |||
Traitements et salaires |
116 301 300 $ | |||
Avantages sociaux |
20 662 700 $ | |||
Transports et communications |
2 166 100 $ | |||
Services |
20 193 100 $ | |||
Fournitures et matériel |
1 404 500 $ | |||
Paiements de transfert |
||||
Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités et à la prévention |
61 682 500 $ | |||
Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention |
95 446 500 $ | |||
Services de justice pour la jeunesse |
119 717 500 $ | |||
Services de protection de l’enfance |
1 612 191 000 $ | 1 889 037 500 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 2 049 765 200 $ | |||
Sous-postes : | ||||
Services de protection de l’enfance | ||||
Traitements et salaires |
10 834 500 $ | |||
Avantages sociaux |
1 438 600 $ | |||
Transports et communications |
565 600 $ | |||
Services |
6 444 800 $ | |||
Fournitures et matériel |
261 300 $ | |||
Paiements de transfert |
||||
Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités et à la prévention |
61 682 500 $ | |||
Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention |
95 446 500 $ | |||
Services de protection de l’enfance |
1 612 191 000 $ | 1 769 320 000 $ | 1 788 864 800 $ | |
Services de justice pour la jeunesse | ||||
Traitements et salaires |
105 466 800 $ | |||
Avantages sociaux |
19 224 100 $ | |||
Transports et communications |
1 600 500 $ | |||
Services |
13 748 300 $ | |||
Fournitures et matériel |
1 143 200 $ | |||
Paiements de transfert |
||||
Services de justice pour la jeunesse |
119 717 500 $ | 260 900 400 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 2 049 765 200 $ | |||
702-21 | Soutiens aux particuliers et aux familles | |||
Traitements et salaires |
80 731 400 $ | |||
Avantages sociaux |
15 789 300 $ | |||
Transports et communications |
3 211 300 $ | |||
Services |
8 285 700 $ | |||
Fournitures et matériel |
1 181 400 $ | |||
Paiements de transfert |
||||
Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes |
125 671 100 $ | |||
Autisme |
600 087 400 $ | |||
Services de traitement et de réadaptation pour enfants |
326 642 700 $ | |||
Besoins particuliers complexes |
121 691 200 $ | |||
Crédit d’impôt pour les activités des enfants |
1 000 $ | |||
Services en établissement |
1 850 204 500 $ | |||
Services de soutien |
1 039 809 200 $ | |||
Initiatives jeunesse |
48 928 700 $ | |||
Soutiens pour l’intégration communautaire |
81 671 800 $ | |||
Soutien aux victimes de violence |
190 843 300 $ | |||
Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones |
35 950 800 $ | |||
Familles en santé |
86 683 500 $ | 4 508 185 200 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 4 617 384 300 $ | |||
Sous-postes : | ||||
Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle | ||||
Traitements et salaires |
5 796 500 $ | |||
Avantages sociaux |
2 269 800 $ | |||
Transports et communications |
334 700 $ | |||
Services |
1 663 100 $ | |||
Fournitures et matériel |
282 600 $ | |||
Paiements de transfert |
||||
Services de soutien |
1 039 809 200 $ | |||
Services en établissement |
1 850 204 500 $ | 2 890 013 700 $ | 2 900 360 400 $ | |
Populations vulnérables | ||||
Traitements et salaires |
4 981 700 $ | |||
Avantages sociaux |
283 900 $ | |||
Transports et communications |
53 700 $ | |||
Services |
1 827 300 $ | |||
Fournitures et matériel |
18 500 $ | |||
Paiements de transfert |
||||
Soutiens pour l’intégration communautaire |
81 671 800 $ | |||
Soutien aux victimes de violence |
190 843 300 $ | |||
Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones |
35 950 800 $ | |||
Initiatives jeunesse |
48 928 700 $ | 357 394 600 $ | 364 559 700 $ | |
Services à l’enfance et à la jeunesse | ||||
Traitements et salaires |
29 131 300 $ | |||
Avantages sociaux |
5 377 300 $ | |||
Transports et communications |
1 796 300 $ | |||
Services |
3 132 100 $ | |||
Fournitures et matériel |
425 800 $ | |||
Paiements de transfert |
||||
Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes |
125 671 100 $ | |||
Autisme |
600 087 400 $ | |||
Services de traitement et de réadaptation pour enfants |
326 642 700 $ | |||
Besoins particuliers complexes |
121 691 200 $ | |||
Crédit d’impôt pour les activités des enfants |
1 000 $ | |||
Familles en santé |
86 683 500 $ | 1 260 776 900 $ | 1 300 639 700 $ | |
Bureaux régionaux | ||||
Traitements et salaires |
40 821 900 $ | |||
Avantages sociaux |
7 858 300 $ | |||
Transports et communications |
1 026 600 $ | |||
Services |
1 663 200 $ | |||
Fournitures et matériel |
454 500 $ | 51 824 500 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 4 617 384 300 $ | |||
702-22 | Prestation ontarienne pour enfants | |||
Paiements de transfert |
||||
Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants |
14 194 700 $ | |||
Prestation ontarienne pour enfants |
1 189 000 000 $ | 1 203 194 700 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 1 203 194 700 $ | |||
702-26 | Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse | |||
Traitements et salaires |
36 953 000 $ | |||
Avantages sociaux |
5 213 800 $ | |||
Transports et communications |
2 889 000 $ | |||
Services |
50 368 600 $ | |||
Fournitures et matériel |
3 063 500 $ | |||
Total partiel | 98 487 900 $ | |||
Moins : recouvrements | 21 925 200 $ | |||
Total à voter - charges de fonctionnement | 76 562 700 $ | |||
702-28 | Condition féminine | |||
Traitements et salaires |
2 758 400 $ | |||
Avantages sociaux |
445 700 $ | |||
Transports et communications |
91 200 $ | |||
Services |
110 500 $ | |||
Fournitures et matériel |
33 200 $ | |||
Paiements de transfert |
||||
Initiatives d’autonomisation économique |
6 720 100 $ | |||
Initiatives de prévention de la violence |
11 235 100 $ | 17 955 200 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 21 394 200 $ | |||
Total (charges de fonctionnement) - Programme des services aux enfants et aux adultes | 17 933 362 700 $ | |||
Actifs de fonctionnement | ||||
702-9 | Services aux enfants et aux adultes | |||
Avances et montants récupérables |
||||
Prestation ontarienne pour enfants |
1 000 $ | |||
Bureau des obligations familiales |
1 000 $ | |||
Enfants et jeunes à risque |
1 000 $ | |||
Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse |
1 000 $ | |||
Condition féminine |
1 000 $ | |||
Soutiens aux particuliers et aux familles |
1 000 $ | |||
Soutien financier et soutien à l’emploi |
66 700 000 $ | 66 706 000 $ | ||
Total à voter - actifs de fonctionnement | 66 706 000 $ | |||
Total (actifs de fonctionnement) - Programme des services aux enfants et aux adultes | 66 706 000 $ |
Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté - crédit 703
La Stratégie de réduction de la pauvreté s’acquitte des responsabilités découlant de la Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté.
Sommaire - crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||
Crédits législatifs | ||
Autres opérations |
||
Crédits législatifs |
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
1 000 $ |
Total (charges de fonctionnement) - Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté | 1 000 $ | |
Actifs de fonctionnement | ||
703-2 | Stratégie de réduction de la pauvreté | |
Avances et montants récupérables |
||
Stratégie de réduction de la pauvreté |
1 000 $ | |
Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | |
Total (actifs de fonctionnement) - Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté | 1 000 $ |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations - crédit 704
Le programme d’immobilisations du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires finance les projets d’infrastructure de toutes tailles du ministère ainsi que les logiciels d’application de gestion.
Le financement de l’infrastructure est fourni aux bénéficiaires des paiements de transfert dans les collectivités et aux installations exploitées directement par le ministère pour l’acquisition, la construction et la rénovation d’immobilisations, et ce, afin de faciliter la prestation efficace des programmes du ministère et la gestion des activités de base du ministère.
Les logiciels d’application de gestion acquis, construits ou développés sont capitalisés et imputés sur la durée de vie utile de l’actif.
Sommaire - crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
---|---|---|---|
Actifs de fonctionnement | |||
704-9 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires programme d’immobilisations dans l’infrastructure actifs de fonctionnement |
||
Avances et montants récupérables |
|||
Programme d’immobilisations |
1 000 $ | ||
Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
Total (actifs de fonctionnement) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations | 1 000 $ | ||
Charges d’immobilisations | |||
704-1 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires infrastructure |
||
Paiements de transfert |
|||
Renouvellement des installations des partenaires |
18 898 600 $ | ||
Subventions d'immobilisations |
10 847 100 $ | 29 745 700 $ | |
Autres opérations |
|||
Provision pour dépréciation/perte/réduction de la valeur de certains biens |
1 000 $ | ||
Investissements dans les immobilisations |
4 779 300 $ | 4 780 300 $ | |
Total à voter - charges d’immobilisations | 34 526 000 $ | ||
704-2 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires logiciels et applications de gestion |
||
Autres opérations |
1 000 $ | ||
Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Autres opérations |
|||
Crédits législatifs |
Amortissement, Loi sur l'administration financière |
39 326 500 $ | |
Crédits législatifs | |||
Autres opérations |
|||
Crédits législatifs |
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
1 000 $ | |
Total (charges d’immobilisations) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations | 73 854 500 $ | ||
Biens immobilisés | |||
704-3 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires biens immobilisés liés à l’infrastructure |
||
Investissements dans des immobilisations corporelles |
1 000 $ | ||
Total à voter - biens immobilisés | 1 000 $ | ||
704-4 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires logiciels et applications de gestion biens immobilisés |
||
Logiciels d'application de gestion - traitements et salaires |
569 900 $ | ||
Logiciels d'application de gestion - avantages sociaux |
85 500 $ | ||
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux biens immobilisés |
17 598 000 $ | ||
Total à voter - biens immobilisés | 18 253 400 $ | ||
Total (biens immobilisés) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations | 18 254 400 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.