Sommaire

Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires finance et exécute des programmes et services qui font la promotion de collectivités prospères et intégratrices et qui aident la population ontarienne à renforcer son autonomie et à améliorer sa qualité de la vie. La vision du ministère pour l'Ontario est une province où les enfants et les jeunes sont en sécurité et ont des chances de réussir et de réaliser leur plein potentiel, où les nouveaux arrivants peuvent s’établir et s’intégrer au marché du travail, où chacun peut contribuer à l’économie et à sa collectivité au mieux de ses capacités, où les personnes qui ne sont pas aptes à travailler sont soutenues dignement et en lien avec leur collectivité, et où l’égalité des sexes et la rupture du cycle de la pauvreté sont au premier plan de la prise de décision.

Sommaire - Programme du Ministère

CréditProgramme

Prévisions
2019-2020

Prévisions
2018-2019

Différence
entre
2019-2020
et
2018-2019

Chiffres
réels
2017-2018

 

Charges de fonctionnement

 

 

 

 

701

Programme d'administration du ministère

123 073 900 $

126 360 000 $

(3 286 100 $)

136 161 648 $

702

Programme des services aux enfants et aux adultes

16 615 760 500 $

17 434 791 700 $

(819 031 200 $)

16 339 280 744 $

703

Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté

7 300 000 $

14 799 000 $

(7 499 000 $)

14 700 000 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

16 746 134 400 $

17 575 950 700 $

(829 816 300 $)

16 490 142 392 $

 

Crédits législatifs

32 100 487 $

32 212 342 $

(111 855 $)

34 708 879 $

 

Total du ministère - charges de fonctionnement

16 778 234 887 $

17 608 163 042 $

(829 928 155 $)

16 524 851 271 $

 

Redressement de consolidation - hôpitaux

(128 445 200 $)

(115 833 000 $)

(12 612 200 $)

(137 267 277 $)

 

Redressement de consolidation - conseils scolaires

(55 179 500 $)

(55 119 500 $)

(60 000 $)

(52 125 500 $)

 

Redressement de consolidation - réseaux locaux d’intégration des services de santé

(2 759 500 $)

-

(2 759 500 $)

(50 709 061 $)

 

Redressement de consolidation - collèges

(1 846 500 $)

-

(1 846 500 $)

(3 549 252 $)

 

Redressement des charges de fonctionnement - Reclassement lié au compte de liquidation du programme de plafonnement et d’échange

-

2 000 000 $

(2 000 000 $)

-

 

Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements

16 590 004 187 $

17 439 210 542 $

(849 206 355 $)

16 281 200 181 $

 

Actifs de fonctionnement

 

 

 

 

701

Programme d'administration du ministère

1 000 $

2 000 $

(1 000 $)

-

702

Programme des services aux enfants et aux adultes

43 707 000 $

37 162 900 $

6 544 100 $

35 023 192 $

703

Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté

1 000 $

1 000 $

-

-

704

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations

1 000 $

-

1 000 $

-

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

43 710 000 $

37 165 900 $

6 544 100 $

35 023 192 $

 

Total du ministère - actifs de fonctionnement

43 710 000 $

37 165 900 $

6 544 100 $

35 023 192 $

 

Charges d’immobilisations

 

 

 

 

704

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations

37 458 500 $

84 930 900 $

(47 472 400 $)

97 787 786 $

 

Total à voter - charges d’immobilisations

37 458 500 $

84 930 900 $

(47 472 400 $)

97 787 786 $

 

Crédits législatifs

41 122 900 $

36 884 100 $

4 238 800 $

36 562 642 $

 

Total du ministère - charges d’immobilisations

78 581 400 $

121 815 000 $

(43 233 600 $)

134 350 428 $

 

Redressement de consolidation - hôpitaux

(2 250 000 $)

(2 250 000 $)

-

-

 

Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements

76 331 400 $

119 565 000 $

(43 233 600 $)

134 350 428 $

 

Biens immobilisés

 

 

 

 

704

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations

23 248 400 $

11 908 200 $

11 340 200 $

6 819 232 $

 

Total à voter - biens immobilisés

23 248 400 $

11 908 200 $

11 340 200 $

6 819 232 $

 

Total du ministère - biens immobilisés

23 248 400 $

11 908 200 $

11 340 200 $

6 819 232 $

 

Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris)

16 666 335 587 $

17 558 775 542 $

(892 439 955 $)

16 415 550 609 $

Rapprochement avec les données publiées antérieurement

Charges de fonctionnement

2018-2019
Prévisions

2017-2018
Chiffres réels

Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement footnote 1)

13 255 282 014 $

12 277 023 647 $

Réorganisation gouvernementale

 

 

Transfert de fonctions d'autres ministères

4 353 161 028 $

4 248 107 624 $

Transfert de fonctions à d'autres ministères

(280 000 $)

(280 000 $)

Total - charges de fonctionnement redressées

17 608 163 042 $

16 524 851 271 $

Actifs de fonctionnement

2018-2019
Prévisions

2017-2018
Chiffres réels

Total - actifs de fonctionnement (données publiées antérieurement footnote 2)

37 161 900 $

35 023 192 $

Réorganisation gouvernementale

 

 

Transfert de fonctions d'autres ministères

4 000 $

-

Total - actifs de fonctionnement redressés

37 165 900 $

35 023 192 $

Charges d’immobilisations

2018-2019
Prévisions

2017-2018
Chiffres réels

Total - charges d’immobilisations (données publiées antérieurement footnote 3)

77 961 600 $

77 196 060 $

Réorganisation gouvernementale

 

 

Transfert de fonctions d'autres ministères

43 853 400 $

57 154 368 $

Total - charges d’immobilisations redressées

121 815 000 $

134 350 428 $

Biens immobilisés

2018-2019
Prévisions

2017-2018
Chiffres réels

Total - Biens immobilisés (données publiées antérieurement footnote 4)

4 783 900 $

1 662 435 $

Réorganisation gouvernementale

 

 

Transfert de fonctions d'autres ministères

7 124 300 $

5 156 797 $

Total - Biens immobilisés redressés

11 908 200 $

6 819 232 $

Programme d'administration du ministère - crédit 701

Le programme d’administration du ministère appuie l’élaboration et la mise en œuvre des priorités du ministère en offrant à la haute direction, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain de l’orientation concernant les politiques et les programmes, une planification et une gestion stratégiques des ressources et des finances, des services juridiques et de communication et des services d’aide administrative et opérationnelle.

Le programme des politiques stratégiques stimule l’exécution du mandat du ministère en offrant du leadership, des analyses stratégiques et de l’expertise concernant les questions et les groupes démographiques qui sous-tendent les programmes ministériels (que ce soit un seul programme ou plusieurs d’entre eux) ou qui concernent plusieurs ministères, ordres de gouvernements, partenariats et engagements.

Le programme de la veille stratégique et du fonctionnement organisationnel impulse l’innovation dans l’application et l’intégration des données, la veille stratégique, la gestion de l’information et les mesures fondées sur des données probantes avec le concours des partenaires du ministère afin de soutenir l’efficacité organisationnelle et de démontrer l’amélioration des résultats aux Ontariennes et Ontariens.

Sommaire - crédit

Poste numero

Poste

Prévisions
2019-2020

Prévisions
2018-2019

Différence
entre
2019-2020
et
2018-2019

Chiffres
réels
2017-2018

 

Charges de fonctionnement

 

 

 

 

1

Administration du ministère

95 025 700 $

95 413 000 $

(387 300 $)

102 429 559 $

2

Politiques stratégiques

28 048 200 $

30 947 000 $

(2 898 800 $)

33 732 089 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

123 073 900 $

126 360 000 $

(3 286 100 $)

136 161 648 $

L

Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif

47 841 $

143 523 $

(95 682 $)

143 501 $

L

Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif

32 346 $

48 519 $

(16 173 $)

33 334 $

L

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

1 000 $

2 000 $

(1 000 $)

-

 

Total - crédits législatifs

81 187 $

194 042 $

(112 855 $)

176 835 $

 

Total - charges de fonctionnement

123 155 087 $

126 554 042 $

(3 398 955 $)

136 338 483 $

 

Actifs de fonctionnement

 

 

 

 

10

Débiteurs

1 000 $

2 000 $

(1 000 $)

-

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

1 000 $

2 000 $

(1 000 $)

-

 

Total - actifs de fonctionnement

1 000 $

2 000 $

(1 000 $)

-

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Crédit-
poste numero

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Amount

Amount

 

Charges de fonctionnement

 

 

701-1

Administration du ministère

 

 

 

Traitements et salaires

 

28 037 100 $

 

Avantages sociaux

 

3 819 400 $

 

Transports et communications

 

1 076 000 $

 

Services

 

61 213 500 $

 

Fournitures et matériel

 

879 700 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

95 025 700 $

 

Sous-postes :

 

 

 

Bureaux de la direction

 

 

 

Traitements et salaires

3 530 300 $

 

 

Avantages sociaux

463 500 $

 

 

Transports et communications

156 000 $

 

 

Services

1 055 900 $

 

 

Fournitures et matériel

74 500 $

5 280 200 $

 

Services opérationnels

 

 

 

Traitements et salaires

14 194 300 $

 

 

Avantages sociaux

1 745 500 $

 

 

Transports et communications

501 600 $

 

 

Services

3 703 800 $

 

 

Fournitures et matériel

491 800 $

20 637 000 $

 

Ressources humaines

 

 

 

Traitements et salaires

2 445 000 $

 

 

Avantages sociaux

407 400 $

 

 

Transports et communications

46 600 $

 

 

Services

89 800 $

 

 

Fournitures et matériel

61 000 $

3 049 800 $

 

Services de communication

 

 

 

Traitements et salaires

5 717 400 $

 

 

Avantages sociaux

820 200 $

 

 

Transports et communications

141 800 $

 

 

Services

1 406 600 $

 

 

Fournitures et matériel

66 000 $

8 152 000 $

 

Services juridiques

 

 

 

Traitements et salaires

40 000 $

 

 

Avantages sociaux

5 100 $

 

 

Transports et communications

34 300 $

 

 

Services

8 409 900 $

 

 

Fournitures et matériel

21 200 $

8 510 500 $

 

Services de vérification

 

 

 

Services

1 234 000 $

1 234 000 $

 

Gestion des locaux

 

 

 

Traitements et salaires

2 110 100 $

 

 

Avantages sociaux

377 700 $

 

 

Transports et communications

195 700 $

 

 

Services

45 313 500 $

 

 

Fournitures et matériel

165 200 $

48 162 200 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

95 025 700 $

 

Crédits législatifs

 

 

Crédits législatifs

Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif

 

47 841 $

Crédits législatifs

Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif

 

32 346 $

 

Crédits législatifs

 

 

 

Autres opérations

 

 

Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

 

1 000 $

701-2

Politiques stratégiques

 

 

 

Traitements et salaires

 

21 109 900 $

 

Avantages sociaux

 

2 709 500 $

 

Transports et communications

 

314 600 $

 

Services

 

3 818 800 $

 

Fournitures et matériel

 

95 400 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

28 048 200 $

 

Total (charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère

 

123 155 087 $

 

Actifs de fonctionnement

 

 

701-10

Débiteurs

 

 

 

Avances et montants récupérables

 

 

 

Avances et montants récupérables - recouvrements en cours d’exercice

 

1 000 $

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

 

1 000 $

 

Total (actifs de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère

 

1 000 $

Programme des services aux enfants et aux adultes - crédit 702

Le programme des services aux enfants et aux adultes offre des services communautaires efficaces et responsables aux personnes nécessitant des aides financières et en matière d’emploi, aux personnes ayant des déficiences intellectuelles ou physiques ou des besoins particuliers, aux enfants et aux jeunes à risque, aux jeunes en conflit avec la loi, aux nouveaux arrivants et aux victimes de violence.

Les programmes d'aide sociale aident les gens à retrouver un travail en fournissant des aides à l'emploi et au revenu aux personnes admissibles dans le besoin, y compris les personnes handicapées, et leurs familles. Le Bureau des obligations familiales améliore la sécurité financière des familles en percevant et en distribuant les pensions alimentaires pour enfant et pour conjoint en vertu des ordonnances judiciaires et des contrats familiaux déposés auprès des tribunaux.

Le programme destiné aux enfants et aux jeunes à risque comprend des services de protection de l’enfance, de justice pour les jeunes et d’autres services à l’intention des enfants et des jeunes. Les services de protection de l’enfance fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les sociétés autochtones de bien-être de l’enfance protègent les enfants et les jeunes qui risquent d’être victimes de mauvais traitements ou de négligence. Les services de justice pour les jeunes réduisent le taux de récidive, contribuent à la sécurité communautaire et responsabilisent les jeunes par la prévention, la rééducation et la réinsertion. Le programme propose également des services adaptés sur le plan culturel à l’intention des enfants et des jeunes francophones et autochtones et de leurs familles, ainsi que des services de divulgation de l’information relativement aux adoptions.

Le programme de soutiens aux particuliers et aux familles comprend des services aux enfants, aux jeunes et aux adultes ayant des déficiences intellectuelles ou physiques, des programmes de santé et de mieux-être adaptés sur le plan culturel à l‘intention des Autochtones, des soutiens communautaires aux jeunes à risque et aux femmes et aux enfants victimes de violence, ainsi que des services spécialisés pour les enfants et les jeunes, notamment des services en autisme, des services de réadaptation et des soutiens à ceux ayant des besoins particuliers complexes. La Prestation ontarienne pour enfants fournit une aide financière non imposable directe aux familles admissibles à revenu faible ou moyen. La Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants offre aux enfants et des jeunes pris en charge par les sociétés d’aide à l’enfance accès à des possibilités sociales, éducatives et récréatives et un programme d’épargne à l’intention des jeunes plus âgés pris en charge.

Le Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse propose des conseils stratégiques et exploite des solutions de technologie de l’information pour soutenir les activités et le mandat du ministère.

L’Office de la condition féminine travaille avec l’ensemble du gouvernement pour promouvoir la sécurité et l’autonomie économique et sociale des femmes et pour prévenir la violence contre les femmes. Les programmes d’établissement et d’intégration favorisent la bonne intégration économique et sociale des immigrants et des réfugiés.

Sommaire - crédit

Poste numero

Poste

Prévisions
2019-2020

Prévisions
2018-2019

Différence
entre
2019-2020
et
2018-2019

Chiffres
réels
2017-2018

 

Charges de fonctionnement

 

 

 

 

3

Soutien financier et soutien à l'emploi

9 442 802 000 $

10 028 533 400 $

(585 731 400 $)

9 440 305 573 $

7

Bureau des obligations familiales

41 650 600 $

45 032 100 $

(3 381 500 $)

44 630 588 $

20

Enfants et jeunes à risque

1 880 928 300 $

1 965 463 600 $

(84 535 300 $)

1 959 030 622 $

21

Soutiens aux particuliers et aux familles

3 864 248 400 $

4 008 437 300 $

(144 188 900 $)

3 536 780 849 $

22

Prestation ontarienne pour enfants

1 174 694 700 $

1 142 601 000 $

32 093 700 $

1 114 822 260 $

26

Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse

107 912 800 $

102 693 900 $

5 218 900 $

120 260 629 $

28

Condition féminine

24 290 100 $

35 509 100 $

(11 219 000 $)

26 571 048 $

29

Soutiens à la formation linguistique et aux services d’établissement

79 233 600 $

106 521 300 $

(27 287 700 $)

96 879 175 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

16 615 760 500 $

17 434 791 700 $

(819 031 200 $)

16 339 280 744 $

L

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

32 018 300 $

32 018 300 $

-

34 532 044 $

 

Total - crédits législatifs

32 018 300 $

32 018 300 $

-

34 532 044 $

 

Total - charges de fonctionnement

16 647 778 800 $

17 466 810 000 $

(819 031 200 $)

16 373 812 788 $

 

Actifs de fonctionnement

 

 

 

 

9

Services aux enfants et aux adultes

43 707 000 $

37 162 900 $

6 544 100 $

35 023 192 $

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

43 707 000 $

37 162 900 $

6 544 100 $

35 023 192 $

 

Total - actifs de fonctionnement

43 707 000 $

37 162 900 $

6 544 100 $

35 023 192 $

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Crédit-
poste numero

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Amount

Amount

Amount

 

Charges de fonctionnement

 

 

 

702-3

Soutien financier et soutien à l'emploi

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

 

144 291 500 $

 

Avantages sociaux

 

 

12 355 700 $

 

Transports et communications

 

 

5 762 800 $

 

Services

 

 

25 466 900 $

 

Fournitures et matériel

 

 

2 593 200 $

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien financier

 

5 334 315 000 $

 

 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien à l'emploi

 

48 857 100 $

 

 

Programme Ontario au travail - Soutien financier

 

2 525 869 200 $

 

 

Programme Ontario au travail - Soutien à l'emploi

 

199 197 000 $

 

 

Programme de médicaments de l'Ontario

 

1 144 093 600 $

9 252 331 900 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

9 442 802 000 $

 

Crédits législatifs

 

 

 

 

Autres opérations

 

 

 

Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

 

 

32 018 300 $

702-7

Bureau des obligations familiales

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

 

29 052 800 $

 

Avantages sociaux

 

 

4 087 400 $

 

Transports et communications

 

 

1 975 100 $

 

Services

 

 

6 191 800 $

 

Fournitures et matériel

 

 

343 500 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

41 650 600 $

702-20

Enfants et jeunes à risque

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

 

110 637 800 $

 

Avantages sociaux

 

 

16 840 900 $

 

Transports et communications

 

 

1 966 100 $

 

Services

 

 

26 550 100 $

 

Fournitures et matériel

 

 

1 404 500 $

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités et à la prévention

 

29 413 000 $

 

 

Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention

 

61 241 200 $

 

 

Services de justice pour la jeunesse

 

104 372 300 $

 

 

Services de protection de l’enfance

 

1 528 502 400 $

1 723 528 900 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

1 880 928 300 $

 

Sous-postes :

 

 

 

 

Services de protection de l’enfance

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

10 302 100 $

 

 

Avantages sociaux

 

1 328 600 $

 

 

Transports et communications

 

365 600 $

 

 

Services

 

6 877 300 $

 

 

Fournitures et matériel

 

261 300 $

 

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités et à la prévention

29 413 000 $

 

 

 

Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention

61 241 200 $

 

 

 

Services de protection de l’enfance

1 528 502 400 $

1 619 156 600 $

1 638 291 500 $

 

Services de justice pour la jeunesse

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

100 335 700 $

 

 

Avantages sociaux

 

15 512 300 $

 

 

Transports et communications

 

1 600 500 $

 

 

Services

 

19 672 800 $

 

 

Fournitures et matériel

 

1 143 200 $

 

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Services de justice pour la jeunesse

 

104 372 300 $

242 636 800 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

1 880 928 300 $

702-21

Soutiens aux particuliers et aux familles

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

 

72 334 600 $

 

Avantages sociaux

 

 

27 203 200 $

 

Transports et communications

 

 

3 868 600 $

 

Services

 

 

19 149 300 $

 

Fournitures et matériel

 

 

1 181 400 $

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Services de soutien

 

937 271 200 $

 

 

Initiatives jeunesse

 

34 550 200 $

 

 

Soutiens pour l’intégration communautaire

 

56 804 100 $

 

 

Soutien aux victimes de violence

 

155 037 300 $

 

 

Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones

 

33 417 400 $

 

 

Bébés en santé, enfants en santé

 

95 515 200 $

 

 

Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes

 

190 128 200 $

 

 

Autisme

 

331 484 100 $

 

 

Services de traitement et de réadaptation pour enfants

 

117 042 800 $

 

 

Besoins particuliers complexes

 

103 995 300 $

 

 

Crédit d’impôt pour les activités des enfants

 

1 000 $

 

 

Services en établissement

 

1 685 264 500 $

3 740 511 300 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

3 864 248 400 $

 

Sous-postes :

 

 

 

 

Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

4 913 700 $

 

 

Avantages sociaux

 

4 600 700 $

 

 

Transports et communications

 

992 000 $

 

 

Services

 

5 691 000 $

 

 

Fournitures et matériel

 

282 600 $

 

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Services de soutien

937 271 200 $

 

 

 

Services en établissement

1 685 264 500 $

2 622 535 700 $

2 639 015 700 $

 

Populations vulnérables

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

3 801 200 $

 

 

Avantages sociaux

 

557 000 $

 

 

Transports et communications

 

53 700 $

 

 

Services

 

2 020 300 $

 

 

Fournitures et matériel

 

18 500 $

 

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Soutiens pour l’intégration communautaire

56 804 100 $

 

 

 

Soutien aux victimes de violence

155 037 300 $

 

 

 

Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones

33 417 400 $

 

 

 

Initiatives jeunesse

34 550 200 $

279 809 000 $

286 259 700 $

 

Services à l’enfance et à la jeunesse

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

30 296 100 $

 

 

Avantages sociaux

 

4 754 400 $

 

 

Transports et communications

 

1 796 300 $

 

 

Services

 

7 114 300 $

 

 

Fournitures et matériel

 

425 800 $

 

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes

190 128 200 $

 

 

 

Autisme

331 484 100 $

 

 

 

Services de traitement et de réadaptation pour enfants

117 042 800 $

 

 

 

Besoins particuliers complexes

103 995 300 $

 

 

 

Crédit d’impôt pour les activités des enfants

1 000 $

 

 

 

Bébés en santé, enfants en santé

95 515 200 $

838 166 600 $

882 553 500 $

 

Bureaux régionaux

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

33 323 600 $

 

 

Avantages sociaux

 

17 291 100 $

 

 

Transports et communications

 

1 026 600 $

 

 

Services

 

4 323 700 $

 

 

Fournitures et matériel

 

454 500 $

56 419 500 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

3 864 248 400 $

702-22

Prestation ontarienne pour enfants

 

 

 

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants

 

16 694 700 $

 

 

Prestation ontarienne pour enfants

 

1 158 000 000 $

1 174 694 700 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

1 174 694 700 $

702-26

Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

 

42 615 600 $

 

Avantages sociaux

 

 

5 219 500 $

 

Transports et communications

 

 

3 255 600 $

 

Services

 

 

77 141 900 $

 

Fournitures et matériel

 

 

2 825 400 $

 

Total partiel

 

 

131 058 000 $

 

Moins : recouvrements

 

 

23 145 200 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

107 912 800 $

702-28

Condition féminine

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

 

3 815 500 $

 

Avantages sociaux

 

 

474 600 $

 

Transports et communications

 

 

91 200 $

 

Services

 

 

1 611 700 $

 

Fournitures et matériel

 

 

33 200 $

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Initiatives d’autonomisation économique

 

6 737 500 $

 

 

Initiatives de prévention de la violence

 

11 526 400 $

18 263 900 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

24 290 100 $

702-29

Soutiens à la formation linguistique et aux services d’établissement

 

 

 

 

Traitements et salaires

 

 

7 039 300 $

 

Avantages sociaux

 

 

900 500 $

 

Transports et communications

 

 

139 000 $

 

Services

 

 

889 700 $

 

Fournitures et matériel

 

 

79 100 $

 

Paiements de transfert

 

 

 

 

Initiatives d’Affaires civiques et Immigration

 

 

70 186 000 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

 

 

79 233 600 $

 

Total (charges de fonctionnement) - Programme des services aux enfants et aux adultes

 

 

16 647 778 800 $

 

Actifs de fonctionnement

 

 

 

702-9

Services aux enfants et aux adultes

 

 

 

 

Avances et montants récupérables

 

 

 

 

Soutien financier et soutien à l’emploi

 

43 700 000 $

 

 

Bureau des obligations familiales

 

1 000 $

 

 

Enfants et jeunes à risque

 

1 000 $

 

 

Soutiens aux particuliers et aux familles

 

1 000 $

 

 

Prestation ontarienne pour enfants

 

1 000 $

 

 

Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse

 

1 000 $

 

 

Condition féminine

 

1 000 $

 

 

Soutiens à la formation linguistique et aux services d'établissement

 

1 000 $

43 707 000 $

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

 

 

43 707 000 $

 

Total (actifs de fonctionnement) - Programme des services aux enfants et aux adultes

 

 

43 707 000 $

Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté - crédit 703

Le Programme de réduction de la pauvreté s’acquitte des responsabilités découlant de la Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté.

Sommaire - crédit

Poste numero

Poste

Prévisions
2019-2020

Prévisions
2018-2019

Différence
entre
2019-2020
et
2018-2019

Chiffres
réels
2017-2018

 

Charges de fonctionnement

 

 

 

 

1

Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté

7 300 000 $

14 799 000 $

(7 499 000 $)

14 700 000 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

7 300 000 $

14 799 000 $

(7 499 000 $)

14 700 000 $

L

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

1 000 $

-

1 000 $

-

 

Total - crédits législatifs

1 000 $

-

1 000 $

-

 

Total - charges de fonctionnement

7 301 000 $

14 799 000 $

(7 498 000 $)

14 700 000 $

 

Actifs de fonctionnement

 

 

 

 

2

Stratégie de réduction de la pauvreté

1 000 $

1 000 $

-

-

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

1 000 $

1 000 $

-

-

 

Total - actifs de fonctionnement

1 000 $

1 000 $

-

-

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Crédit-
poste numero

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Amount

 

Charges de fonctionnement

 

703-1

Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté

 

 

Paiements de transfert

 

 

Fonds pour la réduction de la pauvreté

7 300 000 $

 

Total à voter - charges de fonctionnement

7 300 000 $

 

Crédits législatifs

 

Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

 

 

Autres opérations

1 000 $

 

Total (charges de fonctionnement) - Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté

7 301 000 $

 

Actifs de fonctionnement

 

703-2

Stratégie de réduction de la pauvreté

 

 

Avances et montants récupérables

 

 

Stratégie de réduction de la pauvreté

1 000 $

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

1 000 $

 

Total (actifs de fonctionnement) - Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté

1 000 $

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations - crédit 704

Le financement de l’infrastructure est fourni aux organismes qui reçoivent des paiements de transfert dans les collectivités et au bénéfice d’installations exploitées directement par le ministère pour l’acquisition, la construction et la rénovation d’immobilisations, et ce, afin de faciliter la prestation efficace des programmes du ministère et la gestion des activités de base du ministère.

Sommaire - crédit

Poste numero

Poste

Prévisions
2019-2020

Prévisions
2018-2019

Différence
entre
2019-2020
et
2018-2019

Chiffres
réels
2017-2018

 

Actifs de fonctionnement

 

 

 

 

9

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - programme d’immobilisations dans l’infrastructure - actifs de fonctionnement

1 000 $

-

1 000 $

-

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

1 000 $

-

1 000 $

-

 

Total - actifs de fonctionnement

1 000 $

-

1 000 $

-

 

Charges d’immobilisations

 

 

 

 

1

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - infrastructure

37 458 500 $

84 930 900 $

(47 472 400 $)

97 787 786 $

 

Total à voter - charges d’immobilisations

37 458 500 $

84 930 900 $

(47 472 400 $)

97 787 786 $

L

Amortissement, Loi sur l'administration financière

41 121 900 $

36 884 100 $

4 237 800 $

36 562 642 $

L

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

1 000 $

-

1 000 $

-

 

Total - crédits législatifs

41 122 900 $

36 884 100 $

4 238 800 $

36 562 642 $

 

Total - charges d’immobilisations

78 581 400 $

121 815 000 $

(43 233 600 $)

134 350 428 $

 

Biens immobilisés

 

 

 

 

3

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - biens immobilisés liés à l’infrastructure

1 000 $

2 947 900 $

(2 946 900 $)

2 953 338 $

4

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - logiciels et applications de gestion - biens immobilisés

23 247 400 $

8 960 300 $

14 287 100 $

3 865 894 $

 

Total à voter - biens immobilisés

23 248 400 $

11 908 200 $

11 340 200 $

6 819 232 $

 

Total - biens immobilisés

23 248 400 $

11 908 200 $

11 340 200 $

6 819 232 $

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Crédit-
poste numero

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Amount

Amount

 

Actifs de fonctionnement

 

 

704-9

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires
programme d’immobilisations dans l’infrastructure
actifs de fonctionnement

 

 

 

Avances et montants récupérables

 

 

 

Programme d’immobilisations

 

1 000 $

 

Total à voter - actifs de fonctionnement

 

1 000 $

 

Total (actifs de fonctionnement) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations

 

1 000 $

 

Charges d’immobilisations

 

 

704-1

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires
infrastructure

 

 

 

Paiements de transfert

 

 

 

Renouvellement des installations des partenaires

23 595 900 $

 

 

Subventions d'immobilisations

7 051 000 $

30 646 900 $

 

Autres opérations

 

 

 

Investissements dans les immobilisations

 

6 811 600 $

 

Total à voter - charges d’immobilisations

 

37 458 500 $

 

Crédits législatifs

 

 

Crédits législatifs

Amortissement, Loi sur l'administration financière

 

 

 

Autres opérations

 

41 121 900 $

 

Crédits législatifs

 

 

Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

 

 

 

Autres opérations

 

1 000 $

 

Total (charges d’immobilisations) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations

 

78 581 400 $

 

Biens immobilisés

 

 

704-3

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires
biens immobilisés liés à l’infrastructure

 

 

 

Investissements dans des immobilisations corporelles

 

1 000 $

 

Total à voter - biens immobilisés

 

1 000 $

704-4

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires
logiciels et applications de gestion
biens immobilisés

 

 

 

Logiciels d'application de gestion - traitements et salaires

 

251 300 $

 

Logiciels d'application de gestion - avantages sociaux

 

30 200 $

 

Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations

 

22 965 900 $

 

Total à voter - biens immobilisés

 

23 247 400 $

 

Total (biens immobilisés) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations

 

23 248 400 $